Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте уважаемые коллеги! Я сегодня зарегистрировалась и очень жду вашей помощи. Устроилась на работу и приходиться разгребать хвосты прошлых бухгалтеров. У меня проблема вот в чем. Мы сейчас на ОСНО, когда организация была на УСН бухгалтер не отразила реализацию по 62 сч., но налоги были оплачены, т.к деньги от заказчика поступили на р/счет. Проблема в том, что некорректно отражена дебиторка (задолженость выяснилась на онсовании акта сверки). Как, какой проводкой мне теперь отразить эти суммы, чтоб они не попали в Декларацию по налогу на прибыль?  Зараннее спасибо. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А почему именно с 84, к тому-же там несколько субсчетов? Голова кругом  
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	ТОНИ  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 Потому что к моменту перехода на ОСНО у вас должен быть выведен баланс по предыдущей деятельности... Учтены все доходы и расходы и выявлена прибыль... У вас же получилось, что доход "выпал" и прибыль оказалась заниженной на величину задолженности поставщику... То есть Вам нужно внести исправление - уменьшить задолженность и увеличить прибыль... А это можно сделать как напрямую - Дт62-Кт84, так и через вспомогательный счет 00, как исправление ввода начальных остатков для начала деятельности на ОСНО...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			т.е. налог на прибыль всё-же придется заплатить, независимо от того, что при поступлении денег за эти услуги оплатили единный налог. 15%?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	ТОНИ  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 107
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Какое Вам всем большое спасибо за ответы!!! Мне ещё посоветовали через 99 сч, а вконце года он автоматом перекинет на 84, посмотрю как лучше, поэксперементирую  
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	ТОНИ  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 107
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если Вы сразу сделаете через 84 (как Вам советовали) то и экспериментировать не придется! Идо так правильно! Налог вы заплатили и речь может идти только о чистой прибыли!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мой родной 1С всё проглотил, только меня расстроило, что разность сумм стр. 490 Баланса, не равняется строке 190 2 формы "Отчет о прибылях и убытках". Можно ещё один глупый вопрос, может мне эту проводку сделать 31.12.08? Уточнёнки всё равно по бух.формам не сдаются? 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	ТОНИ  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 93
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня ситуация обратная дважы выписали ошибочно счет-фактуру и провели по продаже , декларация сдана, налог уплачен, покупатель оплатил естественно один раз, подписан акт сверки . У меня по Дт 62 по покупателю завис долг. Как можно исправить без сдачи уточненки. Ведь сдесь завяжется и налог на прибыль !
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   А НДС не завязан? Всё придется красным снимать. И уточнёнка по НДС прибавится 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	ТОНИ  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как исправить дебиторскую задолженность на кредиторскую после акта сверки??? | sos Dila | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 13.03.2009 16:41 | 
| Расходы прошлых периодов | Spa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 11.09.2008 12:02 | 
| Как списать дебиторскую задолженность при ЕНВД??? | Настюшка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 14.03.2008 13:05 | 
| Ошибки прошлых отчетных периодов | nasibullina | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 26.09.2007 21:27 | 
| Расходы прошлых периодов | Новичок:) | Делимся опытом | 6 | 21.08.2007 12:47 |