Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 25
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте уважаемые бухгалтера! Прочитала на нашем форуме про счет-фактуры на аванс, так и не поняла до конца, если все-таки нет договора на предоплату, то счет-фактуру на аванс все-таки нужно выдавать?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 107
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это лучше чем наоборот. Окажется что покупатель не смог принять к вычету Аванс т.к. Вы ему не предоставили Сч. ф-ру.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 25
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А если не выдали счет-фактуру на аванс, то что за это будет?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 107
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В течение пяти календарных дней после получения предоплаты (полной или частичной) продавец должен выставить покупателю счет-фактуру на данную сумму (п. 3 ст. 168 НК РФ). Он может этого не делать, если отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг, передача имущественных прав) в счет полученной предоплаты производится также в течение указанных пяти дней, - так пояснил Минфин России в Письме от 06.03.2009 N 03-07-15/39. Для непрерывных долгосрочных поставок товаров (оказания услуг) в адрес одного и того же покупателя (например, поставка электроэнергии, нефти, газа, оказание услуг связи) предусмотрено исключение: счета-фактуры по частичной оплате в счет таких поставок выставляются покупателям не реже одного раза в месяц, а сумма предоплаты определяется как разница между полученной в соответствующем месяце оплатой и стоимостью отгруженных в течение этого месяца товаров (оказанных услуг).
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 325
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Если в течение 5 календарнных дней после получения предоплаты отгрузили, например, товар, то с/ф на аванс не выставляем. Тогда в бухгалтерском учете, получается, навешиваем стандартные проводки?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 325
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я, конечно, прошу прощения, м.б. я что-то не допонимаю... Оч. хочу в этом вопросе разобраться.....  
		
		
		
		
		
		
		
	Когда получаем аванс от покупателя, то навешиваю следующие проводки: Дт51 Кт62.2 Дт76АВ Кт68.2 выписываем с-ф на аванс с индексом "а" Когда отгружаем товар, то выписываем с-ф с тем же номером, но без "а": Дт62.1 Кт90.1.1 Дт90.3 Кт68.2  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ната_ша,да, ндс с аванса не учитываем, просто делаем реализацию и оплату на 62.1(01)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	  С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]()  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ната_ша,да верно
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	  С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]()  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 325
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А если в п/п в назначение платежа будет написано: Предоплата за товар, все равно придется делать такие бух. проводки: 
		
		
		
		
		
		
		
	21.09.09: Дт51 Кт62.1 22.09.09 Дт 62.1 Кт 90.1.1 Дт 90.3 Кт 68.2 ???  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ната_ша,  
		
		
		
		
		
		
		
		
			Поступил аванс Дт 51 кт 62.2 - 50 000 Выписана сч. ф-ра на аванс Дт 76 АВ Кт 68.2 - 7627,12 Последний раз редактировалось Б_С_К; 22.09.2009 в 12:57.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Реализован аванс: 
		
		
		
		
		
		
		
	Дт. 68.2 Кт. 76АВ - запись в книге покупок Дт.62.2 - Кт. 62.1 - зачтен аванс Дт 90.2 - Кт 41 - списана себестоимость Дт. 90.3 - 68.2 - Начислен НДС Дт 62.1 - 90.1. - реализация  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 325
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Б С К, спасибо за проводки, с ними я разобралась! 
		
		
		
		
		
		
		
	Но меня интересует, такая ситуация: если в п/п в назначение платежа будет написано: "Предоплата за товар",деньги поступили на р/с 21.09.09, то : Дт51 Кт62.1 22.09.09 была отгрузка товара, то: Дт 62.1 Кт 90.1.1 Дт 90.3 Кт 68.2  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 325
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Скажите, пожалуйста, если мы платим предоплату за аренду помещения до 5 числа каждого месяца, а с-ф выставляют последним числом месяца, нужно ли с Арендодателя просить с-ф на аванс?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Счет-фактура на аванс | Ann_S | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 20.04.2009 14:09 | 
| Счет-фактура на аванс. | Dasha57 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 12.12.2008 22:49 | 
| счет-фактура на аванс | Elena_Sergeevna | Делимся опытом | 7 | 11.12.2008 15:36 | 
| Счет фактура на аванс..... | Vlata | Общая система налогообложения (ОСНО) | 43 | 29.11.2008 18:48 | 
| Счет-фактура на аванс | angel_ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.04.2008 16:37 |