Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#21 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В 1С, материалы заприходованные на счет 10.1 и являются прямыми расходами. Все остальные материалы есть косвенные расходы. Возможно Вы в 1С не закрываете в конце месяца налоговый учет. Посмотрите закрываете ли Вы заработную плату в НУ, начисляете ли на неё налоги. Посмотрите закладку налоговый учет - регламентные операции - журнал регламентных операций - регламентные операции по НУ. А вообще для себя я веду таблицу, которая разбита по месяцам, по статьям затрат и по счетам, куда заношу все расходы по БУ. В конце месяца смотрю, что сходится с НУ, а что нет. Если есть разница, то выясняю её и устраняю. Для сведения, взносы в пенсионный фонд (страховая и накопительная часть трудовой пенсии тоже являются косвенными расходами).
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#22 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#23 | |
| 
            
			 Новичок 
			
			
			
			Регистрация: 06.04.2007 
				Адрес: С-Петербург 
				
				
					Сообщений: 147
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Я на основании его отчета списываю.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#25 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#26 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Перечень прямых затрат должен быть определен приказом об учетной политике предприятия. 
		
		
		
		
		
		
			Для торговых операций прямые расходы - стоимость покупных товаров + транспортные расходы Для производственных организаций - материалы, з/плата основных рабочих, ЕСН, амортизация и др. С 01.01.2006 г. перечень прямых расходов открытый и устанавливается организацией самостоятельно приказом об учетной политике организаций. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#27 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 В налоговом учете при производстве к прямым затратам наиболее выгодно отнести стоимость материалов, комплектующих, списанных в производство. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#28 | 
| 
            
			 Новичок 
			
			
			
			Регистрация: 06.04.2007 
				Адрес: С-Петербург 
				
				
					Сообщений: 147
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А налог на прибыль и имцщество? это как? это на 99 сч? 
		
		
		
		
		
		
		
	А материалы: я их приходую на 10,7, по том как давальческое на 10,8, а потом после акта на 20. Я это прямыми считаю.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#30 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#33 | 
| 
            
			 Новичок 
			
			
			
			Регистрация: 06.04.2007 
				Адрес: С-Петербург 
				
				
					Сообщений: 147
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я так понимаю, что коссвенные я могу списать в конце отчетного периода. А вот прямые (допустим материал, кот. пошел на стройку и по которому уже отчитались) только тогда, когда буде отчет М-29. Я правильно поняла.  
		
		
		
		
		
		
		
	У нас материалы закупаются под конкретный объект. Делаем так, что бы небыло незавершенки. Т.е. в договоре написано, что этап работ закрывает КС, а Кс делаем, т.о., что бы все в периоды укладывалось. Немного с датами играем. И мне что, все равно, прямые или косвенные, я все списываю можно сказать единовременно. Почти.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#37 | 
| 
            
			 Новичок 
			
			
			
			Регистрация: 06.04.2007 
				Адрес: С-Петербург 
				
				
					Сообщений: 147
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня такие проводки: 
		
		
		
		
		
		
		
	1.Д10,8-К60 - поступление от поставщика 2. 10,7-10,8 - передано субчику как давальческое 3. 20 -10,7 -списаны и при таком раскладе они у меня не прямые может крыжик какой в программе поставить  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#38 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У Вас проводки должны быть: 
		
		
		
		
		
		
			Д10/8 К 60/1 Получены материалы от поставщика Д10/7 К10/8 Материалы переданы в переработку Д10/8 К10/7 Материалы возвращены из переработки Д20 К10/8 Материалы списаны в производство Д40 К20 Сформирована с/стоимость продукции Д43 К40 Готовая продукция оприходована на склад В случае оказания услуг Д90 К20 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#39 | 
| 
            
			 Новичок 
			
			
			
			Регистрация: 06.04.2007 
				Адрес: С-Петербург 
				
				
					Сообщений: 147
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Д10/8 К10/7 Материалы возвращены из переработки 
		
		
		
		
		
		
		
	Д20 К10/8 Материалы списаны в производство Какими док-ми это оформляется в программе? В случае оказания услуг Д90 К20 Эта проводка формируется при закрытии месяца автоматом?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#40 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Д10/8 К10/7 Журналы - Учет материалов - Поступление материалов. Установить вид поступления - Поступление из переработки Д20 К10/8 Журналы - Учет материалов - Перемещение материалов. Установииь вид перемещение - Передача в производство 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Расходы по УСН доходы-расходы | evolyshen | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 24.12.2013 17:09 |