Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
Коллеги! Всем добрый день! Поздравляю всех с окончанием отчетного марафона!!!
Делаю уточненку по НДС и поняла, что у меня база по НДС и по прибыли не совпадают. Дело в том, что в 1 квартале мы возвратили по претензии товар поставщику. В программе я сделала накладную на возврат поставщику Дт 76.2 Кт 10.2 и Дт 76.2 Кт 68.2 на сумму всей накладной, полученной ранее. Получается, что в базу по НДС эта обратная реализация попадает, а в базу по прибыли нет. тЕПЕРЬ У МЕНЯ по Дт 76.2 висит эта сумма претензии, хотя поставщик некачественный товар заменил. Как мне все это поправить, чтобы база правильно формировалась?![]()
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Они и не должны совпадать при возврате товара, т.к. НДС вы ранее возместили по этому товару, и Сч. ф-ра на возврат увеличивает налоговую базу по НДС. А к прибыли эта реализация ни какого отношения не имеет.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
Если налоговая попросит пояснения по-поводу различий в налогооблагаемой базе по НДС и прибыли, так и писать, что был возврат некачественного товара поставщику, так?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#8 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
В самом деле, надо сделать корректировку задолженности,
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|