Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Собственно и вопрос... Если мы освобождены по 145 статье - должны ли мы выписывать счет-фактуры на аванс? И обязательно ли должна соблюдаться нумерация?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Значит и на аванс выписывается.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			VOVA,если надо,значит надо,только объясните,пожалуйста,зачем?Счета-фактуры на реализацию нужны и покупателю и продавцу для расчета НДС к уплате,в случае освобождения продавца от уплаты НДС,как вы сами цитируете,выписывается счф без выделения НДС(покупателю она нужна в любом случае),каков смысл выписки счет-фактуры на аванс?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 я поддерживаю мнение vova_v,  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А к тому зачем это надо - Вам на примере показал sous и я аналогично поддерживаю его мнение  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			SOUS меня убедил,хотя меня это мало касается,т.к.работаем по полной программе с НДС и отказываться от него не собираемся,и счет-фактуры на аванс выписываем,хотя....только на остающиеся на конец отчетного периода авансовые поступления,такие вот мы "нарушители",но уж очень много их было бы за квартал,при том что они практически все реализуются в том же периоде.Виновата,каюсь,но...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ДА, спасибо откликнувшимся! Согласна, раз надо выписывать, значит нада. Но вот такой вопрос - КАК начать это делать если раньше такого мы не делали? 
		
		
		
		
		
		
		
	   Как здесь быть с нумерацией? Если мы не платим НДС - получается, мы запросто можем все оформить задним числом с какого-то момента... но... ВОТ у нас как - (наверное напрочь не правильно) мы счет-фактур выписываем при реализации темже номером , что и номер договора... тоесть ни о какой сквозной нумерации речи вообще нет :-( Как идут договора за 10 лет, так и счет фактуры этимиже номерами по мере выполнения... Както это все исправить... совсем не представляю, а еще и счет-фактуры на аванс же както надо... ЭХ!
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Хорошо, а как с счет-фактурами на отгрузку быть??? как идут договора так и счета-фактуры кним, это при том что у нас некоторые на авансах могут зависнуть на год... то есть нумерация вот такая... совсем не хронологическая... это ведь реально никак не исправить!!! Что за это сильно нас могут наругать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Какая разница, какая у вас будет нумерация? На это никто не обращает внимания, главное, чтобы две счет-фактуры не были под одним номером.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Разумнее было бы ,наверно,№ договора ставить в реквизит "Договор",где ему самое место,счета фактуры со своей сквозной нумерацией,а если еще и в выписках из банка поступившие платежи относить на соответствущий договор,всегда можно будет проанализировать состояние расчетов по каждому договору(если сделать анализ счета 62 по конкретному контраганту).
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 Бухгалтер с 2000 
			
			
			
			Регистрация: 04.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 в бухгалтерии с 1994 года 
			
			
			
			Регистрация: 02.12.2009 
				
				
				
					Сообщений: 86
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот я не пойму зачем кому то нужны счета фактуры на аванс от без ндсных фирм. Делать чтоли нечего и другим работы добавляете. А при переходе на ОСНО на момент перехода выпишите счета фактуры с ндсом на аванс. Сейчас как вы его выпишите? Вам потом скажут платите в бюджет. Да и при оплате ваш покупатель ведь на основании чего то ведь оплачивал или счет или договор. И сумму НДС не выделял. Потом ему же надо будет ее в платежном поручении ее выделить если вы ему отпишите с ндсом и он захочет ее к вычету взять. 
		
		
		
		
		
		
		
	По поводу НДСа с остатка авансов столкнулась. Нас камералили на возмещение. Сказали все перелопачивайте и делайте на каждую платежку. Причем Счет-фактура должна быть выписана не в последний день месяца а в течение 5 дней с момента получения оплаты. Налоговики хоть представляют как это можно сделать без автоматизации в 1с и большого наличия контрагентов. Грозили выездной.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 в бухгалтерии с 1994 года 
			
			
			
			Регистрация: 02.12.2009 
				
				
				
					Сообщений: 86
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня была выездная по 145. Налоговики интересовались почему нумерация не сплошная. Положено конечно сплошная чтоб была. Но они за этим видят то что вы может с ндсом выписали счет фактуру и им не показываете. Или отгрузки не официальные.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | |
| 
            
			 Бухгалтер с 2000 
			
			
			
			Регистрация: 04.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Мне выписать счет-фактуру на аванс не проблема. Я ее выпишу на момент получения аванса, т.е. в период освобождения от НДС "Без НДС". Просто по налоговому кодексу, в период действия отказа по 145ст. счета-фактуры выставлять надо. Про авансовые счета-фактуры я отдельно не нашла ничего. А вот по-поводу того что на момент отказа от освобождения надо будет выставить счет-фактуру на аванс уже с НДС, это точно?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 12:08 | 
| оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 17:08 | 
| Счет-фактура на аванс | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 14.03.2007 23:50 | 
| Нет счет фактур на аванс в 2006 году | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 10.10.2006 12:30 | 
| Счета-фактура на аванс при оплате льготируемых услуг | Helena | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 29.09.2006 13:02 |