Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#81 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.07.2010 
				Адрес: Архангельск 
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем Добрый час! Прочитав весь топик, хочется всё же помять "это дело" на пальцах, в силу того, что познания мои в данной области не глубоки :/ 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Позвольте пример: ИП на УСН (6%) в роли посредника, купля-продажа строит. материала. Вот купил он товар за 900руб.(включая НДС), а перепродает за 1000руб.(включая НДС). Что в итоге: Заплати налог 6%, т.е. 1000*0,82*0,06=49,2руб (поскольку НДС в доходы не включен). Заплати сам НДС, т.е. 1000*0,82=180руб. И что у нас получается? Считаем: 1000-900-49,2-180= -129,2руб. Мы в убытке :/ Если я что-то не правильно понял, то поправьте меня пож-ста. Отсюда можно предположить, что для УСН более подходят УСЛУГИ, нежели КУПЛЯ-ПРОДАЖА, так? Последний раз редактировалось Artist; 25.07.2010 в 08:22.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#82 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Artist, Переходите на ОСНО. 
		
		
		
		
		
		
		
	Вспомнил как наша фирма в 2007-м году открыла стоянку для временного хранения автомобилей выпускаемых заводом ЗМА, завод требовал чтобы счет фактуры выставлялись с НДСом, в итоге у нас за квартал набрался огромный НДС, мы нарисовали счет фактуру на бетонирование и покупку электроподстанции для базы и списали весь НДС  , я сдал отчет по НДС, и так целый год мы работали,  фирма естественно работала на ЕНВД,
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#83 | |
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Artist, если у вас УСНО 6%, то и вы платите 6% с ваших доходов, т.е вы продали за 1000 рублей, с этой суммы и заплати 6%. И НДМ вы никакой не платите, если с/ф не выставляли. 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 ну сейчас это он вряд ли сделает. 
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#84 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. 
		
		
		
		
		
		
		
	Наша фирма (сдача в аренду собств. помещений)хочет перейти с ОСНО на УСНО. НДС, при покупке ОС полностью на зачтен из бюджета (счета 01,02 и 19). Какие могут быть потери при переходе на УСНО в части уплаты в бюджет налогов?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#85 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 18.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня такой вопросик. Подскажите пожалуйста. Наше предприятие оказывает услуги по бурению, были на УСН, наш новый заказчик просит выставлять услуги с НДС (очень большие объемы) нам что теперь на ОСН переходить, или может ЕНВД? Простите за глупый вопрос, просто я 6 лет на УСН проработала, с общим режим дела не когда не имела, может кто-нибудь подскажет как вести этот учет. Помогите!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#86 | 
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а под ЕНВД вы разве попадаете? Если б попадали, то не работали на УСНО. 
		
		
		
		
		
		
			А насчет ОСНО то вы сможете перейти только с начала года или нарушите некоторые правила УСНО. 
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#87 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вам лучше ещё одну фирму зарегестрировать но ОСНО под таких заказчиков.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#88 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 147
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А у меня такой вопрос(как у молодого и неопытного бухгалтера). 
		
		
		
		
		
		
		
	Мы являемся страховым брокером, на УСН(доходы-расходы), нам все наши контрагенты выставляют счета с выделенным НДС. Но по законодательству, на сколько я знаю, мы не должны включать его в расходы. имеем ли мы право требовать от них , чтобы они выставляли нам счета без НДС?и на какой НПА стоит ссылаться?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#89 | ||
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ну и правильно,они же наверное являются плательщиками НДС 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Iriwehka, это вы на упрощенке и не должны в своих документах выделять НДС, т.к не являетесь плательщиками, а ваши контрагенты делают все правильно и вы должны оплачивать им выделяя этот НДС, а также он включается в расходы. 
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#90 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 147
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Катюха, Все поняла!Спасибо вам огромное!Просто мне мой ген.дир утверждал все наоборот...видимо перепутал! 
		
		
		
		
		
		
		
	Еще раз спасибо)Пойду распечатаю ему статью)))  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#91 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это вы не являетесь плательщиком НДС, а они то являются и вы в платежных поручениях должны указывать : в т.ч. НДС. 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 В налоговой базе «входной» налог отразите: •либо в стоимости приобретенных основных средств и нематериальных активов (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ, письма Минфина России от 4 ноября 2004 г. № 03-03-02-04/1/44, ФНС России от 19 октября 2005 г. № ММ-6-03/886); •либо по отдельной статье затрат при покупке товаров (работ, услуг) и других материальных ценностей (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). «Входной» НДС, учтенный в стоимости приобретенных основных средств и нематериальных активов, спишите на дату признания расходов на покупку имущества (подп. 3 п. 2 ст. 170, п. 3 ст. 346.16 НК РФ). Суммы «входного» НДС, учтенные по отдельной статье затрат, отразите в расходах при одновременном выполнении таких условий: •налог уплачен поставщику (п. 2 ст. 346.17 НК РФ); •стоимость товаров (работ, услуг), к которым относится НДС, списана в расходы (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, письма Минфина России от 7 июля 2006 г. № 03-11-04/2/140 и от 29 июня 2006 г. № 03-11-04/2/135). «Входной» НДС, включенный в стоимость имущества (работ, услуг), которые нельзя учесть при упрощенке, в расходах не признавайте (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Подтвердить уплату НДС могут платежные поручения, расходные кассовые ордера и другие документы с выделенной суммой налога (письмо Минфина России от 31 мая 2007 г. № 03-07-11/147). Для учета «входного» НДС в составе расходов потребуются также документы, подтверждающие его сумму (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ). Например, это могут быть счета-фактуры, выставленные поставщиками, накладные (с отдельно выделенной суммой НДС), акты и т. д. Нет, не имеете.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#92 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			уважаемые бухгалтера, надеюсь в меня сейчас не полетят камни, за повторные вопросы в этом топике, но я просто хотела кое-что для себя разложить по полочкам 
		
		
		
		
		
		
		
		
			![]() сразу скажу, что мы были очень заинтересованы в работе с этой организацией, поэтому пришлось пойти на их условия и выделить НДС в счетах-фактур, накладных и тд. хотя мы находимся на упрощенке 6%. Для меня теперь главное понять один момент, т.к. покупаем мы материалы, которые в дальнешем поставляем этой фирме тоже с НДС, мы все равны обязаны оплатить всю сумму НДС указанную в счете покупателю в бюджет? получается ведь фактически мы платим ндс дважды, первый раз покупая материалы, второй раз в бюджет, после их перепродажи.... или я чего то не понимаю? ![]() чтобы всем было понятно и легче меня поправить, напишу в цифрах: 1) покупаем материалы на сумму 100 рублей, в т.ч. ндс-15,25 2) продаем материалы на сумму 150 рублей, с выделением НДС - 22,88 руб. Мы должны заплатить НДС в бюджет и в дальнейшем сдавать декларацию по НДС на сумму 22,88 или нет?  
		Последний раз редактировалось lo-lik; 16.10.2010 в 09:38.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#93 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да,эту сумму вы заплатите в бюджет,а также налог со всей полученной от покупателя суммы.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#94 | ||
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 именно так 
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#95 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Катюха, у lo-lik, ситуация еще хуже,потому что у них УСН  от доходов и они ничего не берут в расход. 
		
		
		
		
		
		
			Хотя ,если вернуться к началу темы,то получается,что НДС полученный от покупателя не нужно включать в доходы.Но мне умом этого не понять,как при УСН 6% выделить сумму дохода без полученного НДС,который нужно уплатить в бюджет  
		
				__________________ 
		
		
		
		
		
			"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 16.10.2010 в 12:11.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#96 | |
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 это правда тут, что-то я вас не поняла, если они выставили счет на оплату в сумме 150 руб, и из них 22,88 ндс, то их доход составит 127,12 и с этого будут платить налог на усно, а уж 22,88 ндс и его государству. 
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#97 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#98 | |||
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 230
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 и еще декларацию по НДС сдать, кстати, за какой период ее нужно сдавать? после выполнения работ-услуг? а то я никогда с НДС не работала ![]() Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 заранее всем  
		 | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#99 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Машина не понимает, что считать НДС не надо. Здесь вариант: при получении дохода, после каждой операции, вручную вводить суммы НДС и ставить как НЕпринимаемый доход.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Спор о зарплате | Ксюня | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 06.07.2011 14:34 | 
| спор с налоговой инспекцией | Romul | Делимся опытом | 4 | 20.10.2009 16:28 | 
| ЕВНД: имеет или не имеет торговый зал? | gala-sn | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 16.04.2009 10:38 | 
| СПОР С ГЛАВБУХОМ | Зима | Зарплата и кадры | 3 | 30.05.2008 10:50 | 
| Помогите разрешить спор!!!! | MARI | Зарплата и кадры | 12 | 04.05.2007 10:37 |