Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.11.2010, 08:55   #161
статус: бухгалтер
 
Аватар для wstrangerw
 
Регистрация: 23.09.2010
Адрес: Fishburg
Возраст: 36
Сообщений: 51
Спасибо: 0
Отправить сообщение для wstrangerw с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Яночка, мне кажется ты права, давальческое сырье лучше всё учитывать на забалансе, ведь оно транзитом просто проходит, в деятельности предприятия не участвует. Но у Аринки другой случай, они сами материалы закупали. И продавали их субподрядчику. =))))
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!
wstrangerw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 09:07   #162
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от wstrangerw Посмотреть сообщение
Но у Аринки другой случай, они сами материалы закупали. И продавали их субподрядчику.
wstrangerw, не уверена я в этом ... потому что
Цитата:
Сообщение от Arinka Посмотреть сообщение
Я заказчику материалы не передаю, наоборот заказчик мне их передает, а их я передаю субподрядчику.
именно передает, но опять же ...
Цитата:
Сообщение от Arinka Посмотреть сообщение
Все, я схожу с ума. Эти материалы мы сами закупали и передавали субподрядчику!
Думаю надо ждать Arinka, она пояснит ситуацию
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 11:28   #163
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Arinka
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Думаю надо ждать Arinka, она пояснит ситуацию
Девочки, я и сама запуталась и Вас запутала Материалы мы сами закупили.. Оприходовала я материалы на счет 10.01,передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет, а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.11.2010, 12:46   #164
статус: бухгалтер
 
Аватар для wstrangerw
 
Регистрация: 23.09.2010
Адрес: Fishburg
Возраст: 36
Сообщений: 51
Спасибо: 0
Отправить сообщение для wstrangerw с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Arinka Посмотреть сообщение
Девочки, я и сама запуталась и Вас запутала Материалы мы сами закупили.. Оприходовала я материалы на счет 10.01,передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет, а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.
Аринка, ты же все верно сделала. И программа всё равно не закрывает? А при списании какой документ использовала?
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!
wstrangerw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 12:50   #165
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Arinka Посмотреть сообщение
Оприходовала я материалы на счет 10.01,
Поступление товаров и услуг

Цитата:
Сообщение от Arinka Посмотреть сообщение
передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет
меню Производство - Передача в переработку (выбрать операцию Передача сырья в переработку)

Цитата:
Сообщение от Arinka Посмотреть сообщение
а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.
меню Производство - Поступление из переработки - здесь можно заполнить три закладки:
Продукция (то что для вас изготовили) - будет проводка Дт43 Кт20.01
Услуги (стоимость переработки сырья ... они вам наверно акт выставляют?) - в данном случае стоимость переработки будет включена факт с/ст-ть продукции
Материалы - здесь укажете материалы которые они использовали (на основании отчета)
Вроде ничего не упустила...

Аааа, ну и в итоге продаете продукцию заказчику через обычную Реализацию .... если я правильно поняла ситуацию
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 12:53   #166
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Arinka
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от wstrangerw Посмотреть сообщение
А при списании какой документ использовала?
вручную списывала
также исправила счет доходов БУ на 90.01 и счет расходов БУ поставила 91.02 это при отпуске материалов субчику.
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 12:53   #167
статус: бухгалтер
 
Аватар для wstrangerw
 
Регистрация: 23.09.2010
Адрес: Fishburg
Возраст: 36
Сообщений: 51
Спасибо: 0
Отправить сообщение для wstrangerw с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Ян@, БРАВО, спасибо огромное-преогромное, что всё так четко и понятно разъясняешь. =)))))
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!
wstrangerw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:00   #168
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Arinka
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
в итоге продаете продукцию заказчику через обычную Реализацию
блин, либо я что-то не догоняю, либо я все не правильно объяснила, извиняюсь если второе
У нас заказчик заказал услуги (монтаж пожарной сигнализации). Все необходимые материалы (датчики, извещатели и т.д.) мы закупали сами и передали субчику, а уже субчик выполнил все работы и смонтировал данные материалы на объекте заказчика.
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.11.2010, 13:02   #169
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

мдаааа ситуация в корне меняетсядайте подумать)))
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:15   #170
статус: бухгалтер
 
Аватар для wstrangerw
 
Регистрация: 23.09.2010
Адрес: Fishburg
Возраст: 36
Сообщений: 51
Спасибо: 0
Отправить сообщение для wstrangerw с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Arinka, расскажу по своей ситуации, она такая же как у тебя, заказчик заключил с нами договор на выполнение работ, а выполнял их наш подрядчик.
1. После заключения договора, мы выставили заказчику счет на оплату аванса, и потвердили стоимость работ локально-сметным расчетом. (Продажа-Счет)
2. По материалам всё точно также, как ты и описала, повторяться не буду.
3. Подрядчик нам выставил счет, после заключения договора на оплату аванса. Проводка 51/60.01, оплатили. Затем, после выполнения работ получили счет-фактуру и акт выполненных работ. Поступление товаров и услуг - Покупка, комиссия - ввела номенклатуру - проводка следующая: 20.01/60.01
Арина, а после исправления счетов, месяц закрылся или нет?
И ещё, я бы у Яны хотела проконсультироваться, когда расходы списываю, то есть 26 вручную закрываю, я сумму списываю с 26 на 20, то есть проводка у меня идёт так: 26.01/20.01, но что-то думаю, выполняю неверно.. Операцию использую вручную..
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!
wstrangerw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:21   #171
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от wstrangerw Посмотреть сообщение
когда расходы списываю, то есть 26 вручную закрываю, я сумму списываю с 26 на 20, то есть проводка у меня идёт так: 26.01/20.01, но что-то думаю, выполняю неверно.. Операцию использую вручную..
здесь да только Операции вручную (главное про НУ не забыть)

Девочки простите очень занята, отпишусь позже
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:21   #172
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Arinka
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

wstrangerw, сейчас посмотрю как у меня.
Цитата:
Сообщение от wstrangerw Посмотреть сообщение
а после исправления счетов, месяц закрылся или нет
неа(((
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:24   #173
статус: бухгалтер
 
Аватар для wstrangerw
 
Регистрация: 23.09.2010
Адрес: Fishburg
Возраст: 36
Сообщений: 51
Спасибо: 0
Отправить сообщение для wstrangerw с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Ян@, Спасибо огромное, мы подождем... =)))))))


Arinka, ошибки выдает какие-нибудь?
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!
wstrangerw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 13:53   #174
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Arinka
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Ошибку изначально выдавал и выдает
Цитата:
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: основная номенклатурная группа
База распределения: плановая себестоимость продукции."
после некоторых изменений следующая ситуация:
20 счет- сумма висит по дебету
91 счет- сумма висит по дебету
90 счет- закрылся.
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 14:40   #175
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Arinka
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Девушки, еще хочу спросить, 26 счет я закрываю вручную и делаю проводки Дт90.08.1 Кт26, правильно ли это?
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 15:10   #176
статус: бухгалтер
 
Аватар для wstrangerw
 
Регистрация: 23.09.2010
Адрес: Fishburg
Возраст: 36
Сообщений: 51
Спасибо: 0
Отправить сообщение для wstrangerw с помощью ICQ
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Arinka, вот у меня та же самая проблема, читай пост выше, я спрашивала Яну, правильно ли я делаю проводки, только у меня всё очень просто, я метод директ-костинг не использую, поэтому, прочитав одну статью, мне на неё ссылку Тутанхамон дал: http://www.bmtcompany.ru/faq-1c/1-1c-accounting/2-closing-26-account.html
решила, что проводка при закрытии расходов при отсутствии выручик будет выглядеть так: Дт 26.01 Кт 20.01 Но опять же, я тоже новичок в бухгалтерии и поэтому просто могла неправильно сформировать проводку.
Арина, почитай, статья интересная, вдруг тебе пригодится.
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!
wstrangerw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 15:19   #177
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Arinka Посмотреть сообщение
Оприходовала я материалы на счет 10.01,
Поступление ТиУ

Цитата:
Сообщение от Arinka Посмотреть сообщение
передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет
также меню Производство - Передача в переработку (выбрать операцию Передача сырья в переработку)


Цитата:
Сообщение от Arinka Посмотреть сообщение
а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.
Можно попробовать также (только заметьте я убрала продукцию ... копирую старые сообщения)
меню Производство - Поступление из переработки - здесь можно заполнить две закладки:
Услуги (стоимость переработки сырья ... они вам наверно акт выставляют?)
Материалы - здесь укажете материалы которые они использовали (на основании отчета)
В этом документе обратите внимание на номенкл.группу затрат (хотя она может быть у вас одна - основная).
Т.е. здесь появляются затраты на 20-м счете например по основной ном.группе.
Теперь чтобы они закрылись, надо показать выручку по
Цитата:
Сообщение от Arinka Посмотреть сообщение
У нас заказчик заказал услуги (монтаж пожарной сигнализации).
сделать это можно через Реализацию услуг (услуги) ... номенклатурная группа на 90.01 должна быть ТА ЖЕ, что и на 20-м счете, только в этом случае затр.счета закроются.

Мы получили заказ на монтаж ... наш доход показали через Реализацию услуг, а расходами стали услуги "субчика" + израсходованные в соотв. с отчетом материалы
уууф, должно получиться - теперь уж вроде я всё правильно поняла
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 15:20   #178
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Arinka
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

wstrangerw, спасибо, прочитала, но
Цитата:
если не закрывается, значит нет выпуска на счете 20
у меня и на 20 счете нет движений, поэтому сразу на 90.08.1 списываю.
Arinka вне форума   Ответить с цитированием

Старый 11.11.2010, 15:23   #179
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Arinka
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Яночка, спасибо большое. В ближайшее время отпишусь с результатами)
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 15:24   #180
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Цитата:
Сообщение от Arinka Посмотреть сообщение
у меня и на 20 счете нет движений, поэтому сразу на 90.08.1 списываю
Как нет? я поняла что на 20-й материалы падают...
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot