Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 367
Спасибо: 0
|
Добрый вечер.Помогите пожалйста в правильном оформлениии командированых расходов
Через расходник выдаю ден ср-ва сотруднику (рассчитанные так : 700 *5(дней)=3500 рублей, в расходнике указываю счет 71.Что потом???где отразить затраты на билет и т.д.? |
|
|
|
|
|
#2 |
|
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,342
Спасибо: 37
|
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 367
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,342
Спасибо: 37
|
|
|
|
|
![]() |
|
|