Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые бухгалтера.Сразу говорю,чтобы не осуждали.Опыта никакого.Но дело горит.Фирма наша на УСН(6%).в 2010 г. бух.учет не велся в полном размере.с 2011 г. учет повесили на меня.Дали остатки только по 01,02,68,50 и 51 счету.Сейчас директор решил начислять каждый квартал дивиденды.Нужно свести баланс.Когда в 1с вводила нач.остатки использовала счета в корреспонденции со сч.000.Теперь пассив не сходится как раз на кредитовый оборот сч.000.Помогите разобраться.Тут вот оборотка и сам баланс. 
		
		
		
		
		
		
		
	![]()  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			и не могу понять откуда суммы  
		
		
		
		
		
		
		
	в 240 строке,и во всем 5 разделе,в оборотке же таких нет(  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.06.2010 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 169
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вам нужно сформировать оборотку с субсчетами, т.к. например по счету 60,62,69,68.... могут быть остатки как по дебету, так и по кредиту, и они должны попадать в актив или пассив баланса, а так проверить сложно....
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ну а с 000 сч. что делать,вообще не пойму(
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			КсешаКсеша, счет 000 должен закрыться в ноль. вы остатки вносили? через него? значит не все внесли
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.06.2010 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 169
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			только у Вас по-моему что-то неправильно занесено, всп.счет 000 должен быть равен сам себе по дебету и по кредиту, а у Вас остаток только по кредиту, может быть потому, что Вам изначально дали остатки не по всем счетам? 
		
		
		
		
		
		
		
	пока писала, уже ответили  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			наша фирма предоставляет услуги по дезинфекции и продает дез.средства. 
		
		
		
		
		
		
		
	Объясню вот как есть. До этого учет увел аутсорсинговая компания,вбивали только кассу,банк и рассчитывали з/п с налогами,амортизацию ОС и сами ОС.Взносы и з/п до 2011 года все уплатили в декабре .Учет по 60 и 62 счету они не вели. На 1 января мне дали остатки по кассе,осн.средствам,банку,амортизации,уст.капиталу и налогу по УСН.Я их вбила в корреспонденции с 000 сч. Иногда в январе получалось так,что оплачивали прошлогодние счета поставщиков.Получалась за ними задолженность.И я делала документ "ввод данных по взаиморасчетам с поставщиками" ровно на ту сумму,на которую оплатили. Были ситуации ,когда продавали товар.Выходил отрицательный остаток по 41 счету,тогда ровно на эту сумму я вводила остатки по товарам.Вот.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да в том то и дело что дали не все остатки,я думала если начну с 2011 года все нормально полностью вести,то все будет отлично,не тут то было
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.06.2010 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 169
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может быть, Вам попробовать свериться с поставщиками и покупателями на конец 2010г.? попросить, чтобы они дали Вам акты сверок и по ним попробовать сверить... Я не знаю, как упрощенцы ведут учет, так что извиняйте, если глупость предложила  
		
		
		
		
		
		
		
	  По зарплате, я смотрю, у Вас на конец года задолженности нет? это реально так? и попробуйте посмотреть счет 71, может быть, там тоже есть суммы, по которым еще не отчитались...А Вы долго работаете? в смысле фирма долго существует? большой документооборот? а то, может быть, стоит восстановить бухучет, если не муторно...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Татьяна90, вы ветку прочитали эту? некуда его списывать - ищите ошибку
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 всё интересно! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.03.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 62 
				
					Сообщений: 8,168
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 140
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			КсешаКсеша, Я бы в прибыли и убытки закинула эту сумму 1536949,57... свои 6% налога Вы заплатили, а фин. результат по-любому не может быть нулевым. получается прибыль.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ElenaG, кстати мне предлагали уже такой вариант.Т.е. вы предлагаете отнести эту сумму в графу нераспределенная прибыль (убыток)? 
		
		
		
		
		
		
		
	а в обортке можно как то закрыть 000 счет,например Д000К99 на 31.12.2010,или пусть так и висит?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 всё интересно! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.03.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 62 
				
					Сообщений: 8,168
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 140
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 начинающий 
			
			
			
			Регистрация: 24.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ElenaG, не поняла Вас. 
		
		
		
		
		
		
		
	т.е. нужно ввести такую проводку в оборотку?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 всё интересно! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.03.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 62 
				
					Сообщений: 8,168
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 140
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			тогда  я не поняла Вас  
		
		
		
		
		
		
		
	 . если вы в этом году начинаете вести бухучет, Вы должны ввести остатки на 01/01/2011. Вот я вам и предлагаю Какая у Вас бухг. программа? у меня 1С8.2. Там идешь на закладке Предприятие - ввод начальных остатков - выбираете сч. 99.09, программа предлагает "Ввод начальных остатков" -"прочие счета бух. учета") и далее, как я писала  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			как ты вы вольно.. мульен туда, мульен сюда...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 всё интересно! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.03.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 62 
				
					Сообщений: 8,168
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 140
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			дак УСН 6%. налоги с дохода... а если учет строить и по ревизованным остаткам эта сумма не закрываецо... я у себя в учете и не парилась... А как ещё уравнять предлагаете? (ежели до сих пор учета не было?) не может же фин. результат у фирмы, которая не 1-й год работает, быть нулевым... Хорошо ещё, что тут прибыль получается, а не убыток  
		
		
		
		
		
		
		
	 .Но вообще, я согласна, что предварительно надо сверку со всеми покупателями и подрядчиками провести... и с налоговой по налогам тоже, не помешало бы...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а что хорошего-то? сейчас прибыль, дивиденды выплатят, а потом найдутся какие-нибудь расходные документы и что делать? 
		
		
		
		
		
		
			  прибыль-то фиктивная..
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |