Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 программист 1С 
			
			
			
			Регистрация: 20.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Фирма занимается мелким производством. Учет велся через ммм.. ну в общем можно сказать не велся: сначала как положено приходовали материалы Д10-К60, затем в производство не списывали, из производства не приходовали, а отгружали с 41-го, по которому соответственно накопился неслабый минус. Показал им стандартную 1С-овскую схему: приходуем Д10-К60, списываем в производство Д20-К10, передача готовой на склад (из производства) Д43 - К40, ну и собственно продажа Д90 - К43. Вроде бы процесс пошел. Но осталась одна проблема, что делать с бредовыми остатками по счетам? Свернул базу на начало года, таким образом чтобы на 31.12.07 были введены начальные остатки в корреспонденции с 00 (удобнее просто, не нужно высчитывать где-чего-сколько на начало года). Теперь надо как-то сделать бухсправки чтобы из того что было получить то, что надо. Прав ли я буду, если на 01.01.08 спишу всю десятку в производство, затем сделаю оприходование на склад всего что висит краснотой на 41 (Д43 - К40), а сам 41 спишу на ноль. Или вернее будет напрямую перебросить: Д43 - К41. И, соответственно, вопрос из-за чего непонятка, должен ли каким-либо образом закрываться 40-й? 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Если тупой вопрос, сильно не пинайте, я вообще-то программист, а не бухгалтер, просто такие вот клиенты. Приходится разбираться...  
Последний раз редактировалось Дядя Васька; 20.01.2008 в 14:29.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 программист 1С 
			
			
			
			Регистрация: 20.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, поправочка, не 01.01.08 спишу, а на 31.12.07. Потому как надо подправить бухсправками начальное сальдо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Дядя Васька; 20.01.2008 в 14:29.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если я вас правильно поняла, то вам недо сделать следующее 
		
		
		
		
		
		
		
	Д90 К41 сторно Д90 К43 Д20 К10 Д43 К40 Д40 К20  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 программист 1С 
			
			
			
			Регистрация: 20.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну вот, слона-то я и не заметил.  
		
		
		
		
		
		
		
	  Самое очевидное сторнировать, и именно до этого и не додумался. За Д40 К20 тоже спасибо, логично что между списанием в производство и передачей готовой на склад, должен быть выпуск продукции, то бишь собственно производство (странно что в типовой бухе этого дока не вижу, ну это уже не проблема, либо найду, либо сам напишу).Спасибо огромное!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 программист 1С 
			
			
			
			Регистрация: 20.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну, приминительно к моей ошибке еще и 90-й бухсправкой закрывать  
		
		
		
		
		
		
		
		
			  Потому и свернул 2007 чтобы в 2008 можно было просто подправить начальные остатки и нормально все вести. В конце месяца еще заеду к ним, прослежу, чтобы документами все закрылось. Ну да думаю нормально все будет, единственный гимор 2007 сейчас сдать...Т.е. на конец 2007-го закрываю ручными операциями все что не закрылось, 2008-й идет уже с начальных остатков в новой базе, и все стандартные алгоритмы работают так, как задумано. Последний раз редактировалось Дядя Васька; 20.01.2008 в 17:21.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Ошибка в Балансе, как исправить? | Sleen | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 11.05.2015 11:04 | 
| Допустил ошибку в платежном поручении. Как исправить? | shtirr | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 01.04.2010 10:27 | 
| Как исправить ошибку в расходной накладной | Zvrb | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 06.05.2007 09:24 | 
| Ошибка в ОС. как исправить? | Бурундук | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 29.04.2007 23:45 | 
| Ошибка в 1-С. Как исправить? | Innoch | Программы: 1C 7.7 | 4 | 24.03.2007 15:34 |