Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день и сразу по существу ) 
		
		
		
		
		
		
		
	Таблица 1 строка 2 начислено страховых взносов на начало отчетного периода ?? что писать ? Раньше было на начало квартала и усе с нарастающим ... А расчетный период это ж с 01.01.2011 ноль что ли ??? Люди добрые торможу.... поставить ноль, а третьем столбике строки 2 писать всю сумму начисленную ... Кто знает , кто объяснит "особо одаренным"?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.07.2010 
				Адрес: Саратов 
				
				
					Сообщений: 28
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Форму заполняю в 1С. она складывает "на начало отчетного периода + за последнии 3 месяца отчетного периода = графа3 строки2", думаю так и надо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а теперь пожалуйста опять для "особо одаренных" 
		
		
		
		
		
		
		
	по отчету 1 квартала задолженность за страхователем 145 , т.е строка 19 таблица 1. Соответственно ее переносим в отчете второго квартала в строку 1 таблицы 1. так ? затем начислено за три месяца +начислено на начало отчетного периода + задолженность итого строка 8.(435+435+145) строка 16 уплачено сумма выходит правильная 725. А вот задолженность возрастает становится 290... А должна быть 145 (за июнь не платили), по этому алгоритму задолженность будет возрастать ... что не так делаю ?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это то я в инструкции вычитала ... не доходит ) У меня на 01.01.2011 года нет задолженности , 
		
		
		
		
		
		
		
	Задолженность за страхователем на начало расчетного периода. Если страхователь, применяющий упрощенную систему налогообложения, ведет бухгалтерский учет в полном объеме, то показатель равен кредитовому остатку на счете расчетов с ФСС по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на начало расчетного периода. Показатель по этой строке должен соответствовать показателю строки 19 таблицы 1 расчета за предыдущий расчетный период. В течение расчетного периода показатель не изменяется. «Упрощенцы» ранее взносы в ФСС не уплачивали, поэтому в отчетах за 2011 год в данной строке ставят прочерк затем по отчету за 1 квартал не прошел платеж за март отсюда пляшет сумма 145 моя задолженность . А теперь заполнять с задолженностью ? Вот и не понимаю (как до жирафа) Или согласно последней строчке из инструкции прочерк ?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если прочерк то идет отчет , а если долг то путаница какая то ("супер бухгалтер " е -моЁ)Фактически начислено 870 а с долгом 1015 . Уплачено 725 (фактически) остается долг за июнь по уму 145 ., а выходит (1015-725=290) Ау, умные люди ! Подскажите пожалуйста (да что то тупею я с каждым часом )))
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			совсем обнаглею и спрошу еще ....) раздел 2 таблица 7 долг за фондом 0,02 .  Уплатили как раз на эти несчастные две копейки меньше , долг так и переношу из отчета в отчет ? фонд же не вернул мне эти копейки на р/с ?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
			Регистрация: 03.02.2010 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 2,074
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 45
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В никуда 
		
		
		
		
		
		
		
	  Это сумма задолженности страхователя в результате расчета за отчетный период,она никуда не переносится за исключением остатка на конец года,который перенесется в строку 1  отчета за следущий год . | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |