Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Лидия 09, а в чем проблема? приходный ордер на возврат подотчетной суммы утром и расходный ордер на выдачу под отчет вечером. 
		
		
		
		
		
		
		
	В какой программе работаете?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.07.2011 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1С7, я так и сделала, наш главбух говорит что это не правильно! Я сделала приход на возврат, приход выручки и все это потом выдала подотчет! Он сам объяснить толком не может что хочет и утверждает, что не правильно
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В авансовом сделать запись о возврате в кассу неизрасходованной суммы с указанием номера приходного документа... На новую выдачу будет следующий авансовый, в котором в графе "Выдано из кассы" указать выданную сумму... Если суммы возвращаются без расходования, то составление АО, в таком случае, пустой перевод бумаги...
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Larky; 06.07.2011 в 07:17.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите плиз как провести в 1с7! по 71 счету перерасход на начало месяца 62000, так как лимит в кассе мал, то перерасход по кассе отправляла как "выдача под отчет". то есть 3 числа 7600, 4 числа 10800, 5 числа 7700 (это суммы на погашение перерасхода), 10 числа не хватила 3000 в кассе денег и  добавили свои, оформили как возврат под отчетной суммы, 11 числа выдала под отчет 1000, 12 числа отчитались на 1000 руб. Таким образом получилось Кт 71 62000- Дт 71 7600-Дт 71 10800-Дт 71 7700+Кт 71 3000 - Дт 71 1000 + Кт 71 1000. Как это оформит в программе, получаеться я под отчет дала только 1000, а остальное было погашение перерасхода, можно ли на лицевой части АО написать в одну строку поагшение на общюю сумму а по вторую под отчет на 1000. И как отразить возврат, на втором листе АО?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 21.03.2012 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста можно ли принять к учету чеки прошлого года(2011 г) в этом квартале (2012), резолюция директора и гл. бух. принять. Что делать??И как принять к а.о.?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |