Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.11.2007 
				Адрес: г.Тюмень 
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 209
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да Вы правы, если начислено в декабре, то и налоги в декабре.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Начисление должно пройти январем, если отпуск в январе, соответственно, налог тоже с январского ФОТ. У Вас только !!!выдача!!! отпускных в декабре, а не начисление. На конец года получится переплата работнику.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вы выплачиваете (к примеру) 5000 з/п за декабрь, которая начислена, и отпускные в размере 4500, которые будут начислены только в январе. Т.е. на 1 января у Вас получится задолженность работника перед организацией.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Каков порядок учета расходов, произведенных в текущем отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, в случае начисления отпусков, приходящихся на разные календарные месяцы? 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Пунктом 18 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, установлено, что расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Если, например, организация не создает резерва на предстоящую оплату отпусков, а период отпуска конкретного работника приходится на несколько календарных месяцев, то списание затрат должно происходить с использованием счета учета расходов будущих периодов (счет 97) согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. Счет 97 "Расходы будущих периодов" предназначен для обобщения информации о расходах, произведенных в текущем отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. Таким образом, в фонд оплаты труда отчетного месяца с последующим отнесением на себестоимость продукции включается только та часть отпускных, которая приходится на дни отпуска отчетного месяца. Суммы, причитающиеся за дни отпуска в следующем месяце, включаются в фонд оплаты труда и соответственно в себестоимость продукции следующего месяца. До момента отнесения оплаты за отпуск на себестоимость продукции вышеуказанная сумма учитывается по дебету счета 97. Е.Н. Исакина, советник налоговой службы Российской Федерации II ранга 1 февраля 2006 г. "Налоговый вестник", N 2, февраль 2006 г. Последний раз редактировалось kalina; 05.02.2008 в 15:51.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если отпуск у сотрудника в январе, а отпускные были начислены и выданы в декабре, то начисление отпускных и налогов с данной суммы должно быть осуществлено на счет 97.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 НЕ БУХ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.07.2007 
				Адрес: Липецк 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 56
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я не веду баланс по счетам. И уверена наш бухгалтер тоже. Я делаю все начисления в конктретном периоде и с этих начислений учитываю налоги в этом же конкретном периоде (бухгалтер соответственно делает все перечисисления). Если  это все неправильно, подскажите как облегчить мне жизнь. И если можно без счетов.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ежемесячно у работника проходит начисление з/п за полный отработанный месяц. Отработал он все дни, получил 10 рублей. В январе работник идет в отпуск. Начисление отпускных проводится январем, т.к. фактически отработанного времени у него нет и не будет, он же отсутствует на работе (в отпуске).  
		
		
		
		
		
		
		
	Согласно ТК работник получает начисленную в январе сумму за время нахождения в отпуске перед тем, как идти в отпуск, а не после отпуска. Соответственно, Вы выдаете ему отпускные за 3 дня до отпуска, а начисление будет только в ЯНВАРЕ. В декабре работал - начисляем з/п, в январе был в отпуске - начисляем отпускные.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если у работника оклад 1000 рублей, а ему выдали (по его заявлению) за 3 месяца вперед, то Вы же не начисляете в этом месяце 3000 вместо положенного оклада 1000 рублей. Образовывается задолженность работника перед организацией, которая в последующем закрывается.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 НЕ БУХ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.07.2007 
				Адрес: Липецк 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 56
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Все начисления я произвожу в программе. Допустим декабрь отработан сотрудником полностью, но с января он уходит в отпуск. Я начисляю в программе и з/п и отпуск. Дальше посредством операции "Выплата з/п" выплачиваю и то и другое. Если делать как вы говорите, то получается, что начисляю я и то и другое, но выплачиваю только з/п (в программе). А в следующем месяце (опять же в программе) останется выплатить отпускные. Но тогда эти отпускные войдут в платежную ведомость, которая формируется автоматически. А кто за них распишеться в ней, если они уже были получены? А как Вы все это оформляете? Поделитесь опытом, а то я скоро с этой з/п с ума сойду :-))
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Помогите с доначислением НДФЛ | Нат.В. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 03.02.2008 17:26 | 
| НДФЛ по нерезидентам (КБК) | Бухгалтерша | Зарплата и кадры | 0 | 01.11.2007 15:29 | 
| Трудовой доход работника, НДФЛ, и дох.от аренды авто работника ??? | avercons | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 21.08.2007 21:11 | 
| стандартные вычеты | Мария П. | Зарплата и кадры | 13 | 25.07.2007 05:32 | 
| Неправильная база по НДФЛ! | Анастасия АА | Программы: 1C 7.7 | 2 | 26.01.2007 16:49 |