Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2011 
				
				
				
					Сообщений: 25
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Первый раз предстоит передача дел от главного бухгалтера фирмы, мне не очень понятно, как на деле выглядит инвентаризация задолженности. Это нужно поднять каждый первичный документ? А если задолженность большая. 
		
		
		
		
		
		
		
	Также не пойму инвентаризация имущества, в случае когда его много. Как быть?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
			Регистрация: 03.02.2010 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 2,074
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 45
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну по идее, вы можете принять остатки по счетам на данное число(какие еть), а там уж правильно или нет, выясните по ходу работы. ГЛАВНОЕ, что б остатки были зафиксированны подписями старого бухгалтера и директора.  
		
		
		
		
		
		
		
	За прошлые ошибки отвечает конечно фирма, Вы нет.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2011 
				
				
				
					Сообщений: 25
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Получается предыдущий гл. бух просто подтверждает, что на день передачи он согласен с остатками. А что уж внутри этих цифр истори умалчивает)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
			Регистрация: 03.02.2010 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 2,074
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 45
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Но пробежаться проверить надо, но это можно уже потом. В случае чего, подойти к директору и сказать: Вот нашла ошибку или чего там подобное.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Но пробежаться проверить надо, но это можно уже потом. В случае чего, подойти к директору и сказать: Вот нашла ошибку или чего там подобное.[/quote] 
		
		
		
		
		
		
		
	Он же (ДИР) не понимает что это вообще и с чем едят вы когда найдете ошибку скажете ему а он скажет вам ТАК ВЫ ЖЕ ПРИНИМАЛИ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()   я такое уже слышал но я все-таки доказал что я не дурак а он
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2011 
				
				
				
					Сообщений: 25
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А на пальцах можете объяснить как должен выглядеть документ, под которым нужно гл. бухам подписаться. Инв-17 понятно. А остальные счета? И нужно ли составлять опись папок?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Опись ОБЯЗАТЕЛЬНО желательно кол-во страниц и пронумероваанные и прошитые
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 21.11.2010 
				Адрес: Краснодар 
				
				
					Сообщений: 471
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите. У меня по плану должна быть инвентаризация. Это формальность, пересчитывать не будем и все остатки будут без расхождений. Какими документами мне надо это оформить и оформлять ли в программе?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |