Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 бух-р по иронии судьбы))) 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.09.2011 
				
				
				
					Сообщений: 286
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста, в 1С.7 УСН каким образом я могу отразить выставленные счета? 
		
		
		
		
		
		
		
	Я все это оплачиваю либо через 51 и через 71 счета. И в итоге по оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 это все копится в дебете. Видимо я кудато не довношу это, точнее я не знаю куда внести. Выбираю скорее всего Документ- а дальше что? Спасибо за ответ заранее)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Елена_buh, нужно в прорамму внести не только оплаты ,но и поступление того,чза что платили.Аренду-Поступлением услуг, тогда оплата закроется, оплату за материалы/товары закрываете оприходованием/поступлением ТМЦ. 
		
		
		
		
		
		
			Что вы понимаете под кассовым обслуживанием? Единственно исключение это банковское обслуживание,которое прямо в выписке списывается на счет 91.2 ,а не на 60 счет. У вас ОСНО или УСН?,в зависимости от системы налогообложения и используемой программы,могут несколько отличаться счета учета расходов ( разный план счетов в программе). 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 бух-р по иронии судьбы))) 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.09.2011 
				
				
				
					Сообщений: 286
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас УСН и соответственно 1С.7 УСН. 
		
		
		
		
		
		
		
	Оплату за материалы и прочее я знаю как вносить, а услуги нет. Там в Документе есть поступление МПЗ и еще Услуги сторонних организаций. Не знаю как быть..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну вот,уже что-то конкретное.Во -первых сразу пишу,что для банкоского обслуживания в вашем случае используется счет не 91.2 ( он для ОСНО), а 90.4 (или 91.4). 
		
		
		
		
		
		
			Вот услуги сторонних организаций,а аренду можно считать услугой, и оформляются документом в Журналах-Поступление-Услуги сторонних организаций. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Еще раз уточняю,что отражаются в программе не выставленные вам счета,а оплаты и оприходование/поступление. 
		
		
		
		
		
		
			Оприходование через 71 счет ( через подотчетника) имеет свои особенности при оформлении в программе,приходуете сразу в Авансовом отчете на счет учета материалов/товаров или через оплату поствщику и счет 60,тогда нужно делать документ поступления от этого поставщика. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 бух-р по иронии судьбы))) 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.09.2011 
				
				
				
					Сообщений: 286
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, если в АО указываю корр.счет 60.2, то делаю потом еще и Поступление МПЗ (Д10/41 К60.2) с этим проблем нет) 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 Вот у меня еще такой вопрос, когда заполняю,как мы решили документ "Услуги сторонних организаций", я во вх.документе вписываю номер счета на оплату или акт? спасибо заранее)  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Номер Акта.Я уже писала,что оприходование/поступление чего-либо делается на основании документа о поступлении,а не счета.Номер счета можете поставить в реквизит Договор,если хотите вести учет по счетам. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |