Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#881 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 30
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
 | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#883 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 30
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Конечно же нет, всё время исправлять в ручную не нужно. Сейчас этим вопросом занимается вплотную наш методист и разработчик ЗП. В скором времени проблема будет решена.  
		
		
		
		
		
		
		
	А пока воспользуйтесь старым проверенным средством редактирования.  | 
| 
		 | 
	
	
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#884 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как провести НДС с билетов(командиров расходы) в кн покупок?В форме "Ав отчет" указала ндс,сответственно сформировалась пр-ка Дт19/4 Кт 71,а дальше?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#885 | 
| 
            
			 Дилер Инфо-Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Занести вручную в книгу покупок эту сумму . В бланке Книга покупок есть окно Ручной ввод.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#886 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо. 
		
		
		
		
		
		
		
	Еще вопрос: за октябрь з/пл уже начислена.Но 2 сотрудника были в командировке,хотела бы пересчитать з/пл за время командировки правильно. Приказы создала,расчет командировочных сделала.Как пересчитать з/пл за октябрь,чтобы дни за командировку оплатились правильно?Табель сделала. Пересчитала з/пл на конкретных сотрудников (бл.1.1) но расчет не изменился.В чем моя ошибка?  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#887 | 
| 
            
			 Дилер Инфо-Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А есть ли начисление Командировочные в карточке НУ? и за какой месяц  
		
		
		
		
		
		
			Посмотрите и убедитесь. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#888 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Увы,я не знаю,где эта карточка НУ.Какой бланк?В лицевой карточке (блок Зарплата ф 4.1) этих начислений нет.Более того,я еще раз посмотрела ф.3.41"расчет командировочных" и увидела,что есть функция "Сохранение сумм начислений в карточках" но если нажать,выходит сообщение"начисление с указанным кодом не найдено в справочнике начислений" Но в справочнике начислений есть строка 
		
		
		
		
		
		
		
		
			30. Командировки,код дохода 2000.Что можно сделать? Последний раз редактировалось Neia; 25.11.2011 в 05:26.  | 
| 
		 | 
	
	
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#889 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			И еще вопрос:как удалить из Личной карточки Т-2 приказ на отпуск? Фактически был создан приказ,потом сотрудник направлен в командировку,приказ на отпуск пересчитан на других сотрудников,а на этого создан новый,после возвращения из командировки. 
		
		
		
		
		
		
		
	Но в карточке почему-то этот приказ есть,в разделе VIII Отпуск.Но если посмотреть реестр кадровых документов,то номера не дублируются и под этим номером приказ на других сотрудников.  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#890 | 
| 
            
			 Дилер Инфо-Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Бланк в Кадрах и- 5. Удаление документов	 
		
		
		
		
		
		
			Посмотрите там 
				__________________ 
		
		
		
		
	Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#891 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 30. Командировки,код дохода 2000.Что можно сделать?  | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#892 | 
| 
            
			 ИП, дилер Инфо-Бухгалтера 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как же вы обходитесь без карточек начислений и удержаний? 
		
		
		
		
		
		
			Ведь при расчёте зарплаты именно оттуда берутся данные по каждому работнику (оклад, премия, больничные, отпускные и т.п). Карточки эти доступны через: Зарплата -> Карточки работников -> Начисления и удержания. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле)  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#893 | 
| 
            
			 Дилер Инфо-Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Neia,  
		
		
		
		
		
		
			Зайдите в бланк 3.41"Расчет командировочных" нажмите в бланке инструкцию по F1 Заполните бланк как там написано. Я проверила все считает. ( Проверяла на последнем обновлении ) 
				__________________ 
		
		
		
		
	Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#894 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня тоже все считает,расчет я даже распечатала.Но в карточки начислений этот расчет не сохраняется.После расчета я нажимала :"Сохранение сумм начислений в карточках" выдается сообщение:"Начисление с указанным кодом не найдено в справочнике начислений.Укажите корректное начисление и пересчитайте бланк".А почему-не понимаю,если код начислений "Командировка" я выбираю из справочника,а не пишу вручную.И бланк я заполнила,как написано в справке по F1,(я предварительно распечатала и заполняла как написано)Единственное отличие от картинки-я заполнила ячейку "Счет" указала счет 20/ЗП.Я попробовала поменять в справочнике начислений в строке Командировка- Счет затрат .Поставила Авто (раньше стоял почему-то 69/СОЦ/ВЗ).Все равно при сохранении данных в карточки не находит код начислений. Обновление у меня "11.11.07 ПРОФ"
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Neia; 29.11.2011 в 04:55.  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#895 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо,буду знать,что карточки начислений и удержаний и карточки НУ одно и то же.К сожалению,сокращение НУ у меня ассоциируется с Налоговым Учетом 
		
		
		
		
		
		
		
	(как в 1С) и я искала эту карточку в блоке Зарплата в разделе 4 или 5.  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#896 | 
| 
            
			 ИП, дилер Инфо-Бухгалтера 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В зарплатном разделе бланков есть замечательнейший бланк 8.2 "Меню "Зарплата". По причине того, что он запрятан глубоко среди остальных бланков, редкий бухгалтер добирается до него. Там в компактном виде собрана справочная информация по зарплате, что очень удобно для быстрой работы.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле)  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#897 | |
| 
            
			 Дилер Инфо-Бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   Поставьте в карточке Начислений и Удержаний В Начислениях начисление Командировочные  с пустой суммой ( в том месяце, который соответствует  в Расчете командировочных расходов месяцу начисления командировочных) И пересчитайте бланк  3.41 Расчет командировочных расходов  с сохранением начислений в карточку.
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#898 | 
| 
            
			 главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.12.2011 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Привет всем! работала я раньше на ИНФО-БУХГАЛТЕРЕ, много лет..... Сейчас приобрела версию для УСНО, поставила её.... Ничего понять не могу ... Вроде конвертации какие-то там делала ... Думала , что сразу легко и просто у меня начнет строиться книга доходов и расходов, а оказывается не фига .... Всё по-прежнему осталось ... И чего делать? Сижу чешу макушку.... Даже не знаю чего попробовать, вот сюда пришла... может кто поможет советом.... попробуем, а? пожалуйста.... или подскажите в какую рубрику перебраться?  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#899 | 
| 
            
			 ИП, дилер Инфо-Бухгалтера 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			КУДиР в версии 8.7 строится легко и просто в том случае, если настроены счета в полях "Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" и "Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы", а в ЖХО есть соответствующие им проводки за период формирования КУДиР. 
		
		
		
		
		
		
			Настройку производите один раз в самом бланке Книги: Документы -> Заполнение -> Упрощенная система налогообложения -> Книга учета доходов и расходов (I.Доходы и расходы) (приказ 154н от 31.12.2008). Можете задавать там как балансовые счета, так и налоговые регистры. Например, если у вас для доходов указаны счёт дебета 51 и счёт кредита 62, то из ЖХО в КУДиР будут попадать все проводки типа Д 51\БанкХ К 62\ОООГлория 
				__________________ 
		
		
		
		
	Подробная демонстрация программы "Инфо-Бухгалтер" в Санкт-Петербурге и области (тел. в профиле)  | 
| 
		 | 
	
	
| 
			
			 | 
		#900 | 
| 
            
			 главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.12.2011 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да вроде так всё и делала, сегодня вечерком попробую ещё поковыряться.... А то в том году "вручную" набивала в другой БУХСОФТовской программе КУДиР. Представляете?! А у меня торговля, несколько точек... розница, касса ой-ёй-ёй.... думала помру  
		
		
		
		
		
		
		
	  несколько организаций... так и вела кассу в ИНФО-БУХГАЛТЕРЕ старой версии какой-то и набивала отдельно книгу, стыдно признаться... В этом году купила хоть наконец-то версию для упрощенки, ЖХО ведется, всё есть... дело осталось за малым, книгу создать хотелось бы....
		 | 
| 
		 | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 13:35 | 
| Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 18:25 | 
| Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 19:06 | 
| ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне | ledizet | Программы: 1C 7.7 | 92 | 06.08.2007 18:00 |