Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 112
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Делаю это пока вручную, тк 1 с ругается, что 26 и 44 счета автоматически закрыть невозможно из-за отсутствия выручки. За первый квартал и за апрель расходы были только- заработная плата, банковская комиссия разнообразная, налоги-отчисления, телефон. Делала вручную проводку д90.8.1 (управленческие расходы, не облагаемые ЕНВД) к 44.1.1 и 26 
		
		
		
		
		
		
		
	В мае уже было поступление товара от поставщика, но не было реализации- опять автоматически не дает закрыть. На этот же счет 90.8.1 закрывать, или на 90.2.1 (себестоимость продаж) или 90.7.1 (Расходы на продажу). Помогите, пожалуйста, разобраться. Правильно ли я вообще это делаю?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 112
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое за ответ. 
		
		
		
		
		
		
		
	То есть правильно ли я поняла, что на счет 90.2.1 я должна списывать только расходы, которые формируют себестоимость товаров, т.е транспортные услуги, услуги брокеров и др.? И еще подскажите, пожалуйста, эти суммы конкретно по счетам отражаются в отчетности только в Балансе?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | ||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Валерия О., а в целом, если вы малое предприятие, то вы вправе вести упрощенный учет и не распределять все расходы по счетам и субсчетам, а все отражать, например, на сч.44 и списывать их на 90.2.1. Это просто прога так настроена, поэтому мы и привыкли распределять. Главное такой учет отразить в УП.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 112
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, мы очень малое))) 2 человечка. На 26 у меня- з/п и налоги с з/п, а на 44 все остальное (телефон, командировочные, почтовые услуги, также на 44 списываю расходы буд.пер- услуги по сертификации- пропорционально действию сертификатов и лицензии на программное обеспечение). а 91,2- туда все банковские уходят. Корректно я поступаю?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Валерия О., корректно, но очень громоздко и трудоемко, зачем вам столько лишних проводок. Вы вообще торговая фирма? зачем вам тогда 26 счет нужен, досточно 44.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 112
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо! Да в институте непонятно чему учили))))))) Откажусь в ближайшем времени от 26! И будет все хорошо! Спасибо еще раз!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 112
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А не подскажите, если мы использовали счет 26 с момента регистрации компании 24/01/12, могу ли я от него отказаться сейчас и с июня переместить все расходы на 44? Не нужно это как-то отражать в УП, которая кстати у нас и не сформирована толком, все руки не доходят- постоянно моменты новые всплывают которые нужно отражать, хочу уж сразу ее по-правильному оформить, когда чуть больше опыта в компании наберется.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 112
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Валерия О., вы компания молодая, поэтому начинайте работать правильно со 2 кв., а 1 кв. не трогайте, пусть как есть, не стоит оно того, в УП пропишите про 44 сч., а этот момент забудьте, с проверками сейчас к вам никто не придет, по меньшей мере года 3-4, а то и больше, если будете налоги во время платить и декларации сдавать, т.е. не будет у вас нарушений, а там уж срок давности выйдет.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 112
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ГЛБ, Спасибо!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |