Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Мне поручили вести учет по ИП - упрощенка 6% (доходы). Принимаем платежи от населения через терминалы. Являемся субдилерами, заключен договор с дилером. Мы перечисляем ему всю сумму, которую инкассируем раз в неделю. Подскажите, как правильно определить доходы, как их отражать в КДиР. Я так понимаю, надо показывать только сумму вознаграждения нам. Если 6%, то расходы вообще не заполнять в Книге? И ещё вопрос: 
		
		
		
		
		
		
		
	  Какие ещё перечислять налоги для ИП. В ФСС и ПФ надо? 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			На мой взгляд - у вас агентский договор. Только я не вижу, в какой момент у вас возникает доход. Вы всю сумму перечисляете. А  каким образом к вам поступает вознаграждение? Это я к  тому, что как поступит вознаграждение, той датой вы и заносите доход. Расходы не отражаются в КДиР. 
		
		
		
		
		
		
		
	О вопросе о налогах ИП. Он работодатель, т.е. есть ли у него наемные работники?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нам выдается так называемая статистика он-лайн платежей, где указывается сумма доп. дохода (т.е. нашего дохода) за месяц. Я понимаю, что это наш доход, но не знаю, как его выделить и отразить в учете, т.к. мы перечисляем всю сумму со всех терминалов, а там по каждому отдельно взятому терминалу ведется отдельная статистика. Можно взять общую сумму за месяц по всем терминалам, но как её прописать в учете? У меня отражается инкассированная выручка (строка выписки банка-приход) и пополнение счета дилера (платежка - строка выписки-расход). Все общей суммой по всем терминалам. Может просто создать документ "прочие доходы" и прописать там сумму дохода? Не знаю.  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Наемных работников нет. Просто индивидуальный предприниматель. Надеюсь, понятно написала...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Удалила лишнее
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Новенькая_я; 04.04.2008 в 14:07.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Непонятно...
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Новенькая_я; 04.04.2008 в 09:35. Причина: То не грузится, то сразу кучей вставляет...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Новенькая_я, статистика - это статистика. Но деньги-то вы должны где-то получать Реальные. У вас доход возникает в момент реального получения денег на расчетный или иной счет предпринимателя. Если  вы лично их не видите, спросите у ИП. Это ваш основной и единственный показатель. 
		
		
		
		
		
		
		
	Так как у ИП работников нет и он не зарегистрирован, как работодатель, вы платите только фиксированный платеж, в этом году - 154 руб. в месяц. Но в основном народ платит один раз в году - 1848. Эта сумма ставится в уменьшение единого налога по УСН. И в начале следующего года отчитываетесь в ПФ по этим платежам. Так что сдать надо только до 25 апреля декларацию за 1 квартал по УСН, и до 30 апреля - декларацию по УСН за 2007год.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое! Прямо отлегло... И насчет платежа - это в ПФ? А в ФСС не надо, да?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Только в ПФ фиксированные платежи. В ФСС ни платить, ни отчитываться не надо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо за ответы. Вы мне очень помогли, kalina
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мне тут же писать или новую тему заводить? Попробую здесь продолжить. 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Я узнала от ИП, что это договор комиссии (или как?), короче мы, как субдилеры назначаем сами комисию - это наш доход. А инкассировать стали уже не всю сумму, это только поначалу было, открылись с февраля. Этот доход, я так понимаю, надо будет вычислять, да? И ещё вопрос: нам выставляют счета за аренду, одна контора выставляет с НДС. Мне по нему отчитываться надо? Или как? Прям стыдно спрашивать, но я не знаю этого.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Каким документом в 1С-Предприниматель это проводить (доходы)? Прочие доходы каждый раз, как приходят на р/с деньги? Или по-другому?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, но где-то же он у вас накапливается. Доходом он становится только тогда, когда попадает к вам на счет. 
		
		
		
		
		
		
		
	Там стоит терминал? И какое-то ООО выставляет вам аренду с НДС? Ну и ладно. Нигде вам отчитываться не надо. Это ваши затраты. Если там другая контора - напишите. И не стесняйтесь спрашивать. Хуже делать вид, что все понимаешь.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			-------------------------------------------------------------------------------- 
		
		
		
		
		
		
		
	Мы инкассированную за неделю выручку сдаем на р/с, а дилеру каждую неделю перечисляем фиксированную сумму. Теперь у нас больше, чем мы должны перечислять остается на счете. Это и есть доход (то, что остается)? Я думаю, что да. Может неправа. Из остающихся денег мы ещё оплачиваем аренду терминалов (т.е. мест, где они стоят). И один из арендодателей и есть ООО, которое выставляет счета с НДС. Слава Богу, отчитываться не надо, я просто очень переживала по этому поводу. Спасибо, kalina, быстро отвечаете, очень приятно, что мне помогли  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 10.04.2008 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ежеквартально нужно делать реализацию от общего прихода денег, это и будет ваш доход, кот. вы показываете в КД иР.. 
		
		
		
		
		
		
		
	а по поводу НДС не парьтесь, его сдавать при УСНО не нужно  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Новенькая_я, Ежемесячно комиссионер (это вы) представляет комитенту(это те, с кем у вас заключены договора на оказание услуг, вы его называете дилером) акт выполненных работ на сумму комиссионного вознаграждения.  
		
		
		
		
		
		
		
	Вы реализуете (продаете) свои услуги. Деньги, полученные за оказание этих услуг - ваше комиссионное вознаграждение и есть ваш доход. Допустим, через ваш терминал прошли 10 000руб. прошли деньги для ООО "Вася". "Васе" вы отправили 9000руб. 1000руб - ваша. Вы составляете акт выполненных услуг в 2-х экземплярах. В графе "выполненные работы" пишите краткое содержание предмета договора: допустим, "Услуги по переводу денежных средств за февраль 2008г". И сумма - 1000руб. Акт подписывают обе стороны договора.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 19
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Боже мой! Вот и как бы я без вас???  
		
		
		
		
		
		
		
	 Теперь нет ощущения что я ничего не знаю и ничего не смогу. Спасибо замечательному форуму. Для таких как я, вы просто спасение.![]()  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Есть ли разница в отчетности по наемному труду ООО и ИП | Tanyushok | Зарплата и кадры | 3 | 13.02.2008 20:25 | 
| вопрос по налогу на имущество | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 4 | 17.10.2007 09:34 | 
| Подскажите пожалуйста (платежные терминалы) | Niky Student | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 30.09.2007 16:20 | 
| Нужна помощь!!! Платежные терминалы. | Fialochka | Делимся опытом | 1 | 10.08.2007 13:19 |