Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, ситуация такая:
У поставшика был преобретен товар, но спустя некоторое время выяснилось, что данный товар нам не подходит. Будем обменивать на другой товар. Но так как документы были проведены в прошлом периоде, поставщик сказал, что нам необходимо сделать возвратную накладную, после чего нам выставлят счет на доплату и новые документы на новый товар. Теперь вопрос, как это все провернуть. Я сделала реализацию нашему поставщику, в результате по 60сч у меня сальдо нулевое, ибо мы получили, оплатили, списали. По 62 сч висит дебеторка. Как мне эту задолженность перекинуть, чтобы на 60 счете появилась дебеторка? Заранее спасибо
__________________
Я не бухгалтер!!! Я только учусь!!! Отнеситесь ко мне с пониманием ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
А если сделать не реализацию, а возврат поставщику?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
все правильно. как продажу надо проводить. потом, когда купите товар еще раз - схлопните 60 и 62 счета взаимозачетом
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
верно?
__________________
Я не бухгалтер!!! Я только учусь!!! Отнеситесь ко мне с пониманием ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|