Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#841 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#843 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.07.2012 
				
				
				
					Сообщений: 76
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вообсчем таакс. мои действия. 
		
		
		
		
		
		
		
	1. я составляю договор аренды с экипажем, облагаю обе суммы НДФЛ с суммы зп оплачиваю взносы еще и в ПФР и ФСС 2. издаю приказ на выплату этому челу тех самых сумм из договора 3. делаю расходники на гсм с работника требую авансовые плюс чеки и путевки на ГСМ и все, он месяц отработал( в договоре пропишем срок) отчитался и до свидания? все ли правильно я сделаю для того чтоб никто не докапалси потом?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#845 | 
| 
            
			 Азазелька 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			на клерке посоветовали издать приказ об утверждении норм списания ГСМ с учетом зимнего и летнего периодов использования тачки, что не лишено смысла!
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#847 | 
| 
            
			 Азазелька 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			который приказ??!
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#848 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Да не нужен никакой приказ для заключения договора аренды. Не нужен. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#849 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.07.2012 
				
				
				
					Сообщений: 76
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ну вроде все теперь мне понятно. пока все;) у меня еще есть два авто по которым  договора заключать надо с начала года ешо и путевые писать как то. буду спрашивать, если позволите 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#850 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.07.2012 
				
				
				
					Сообщений: 542
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 31
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Может у кого-нибудь есть форма доп.соглашения на компенсацию за использование личного транспорта? И как дальше оформить? У нас ген.директор пользовать это будет. Я так пониаю,надо допник к труд.договору сделать+приказ? И кто подписывать приказ должен? Он сам на себя? 
		
		
		
		
		
		
		
	Заранее благодарю  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#851 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 1. Внести в текст ДТ пунк следующего содержания: "Ежемесячно, начиная с .......2012 года, выплачивать компенсацию за использование автомобиля марки такой то в интересах и с ведома работодателя в сумее .......рублей". 2.Остальные пункты ТД изменению не подлежат. 3.Допсоглашение составлено в двух экземплярах, по одной каждой из сторон и имеет одинаковую юрид.силу. берете у дира документы, подтвержадющие, что это авто принадлежит ему на праве собственности (чеки, договор купли-продажи) правильно может и сам  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#854 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 28
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Внимательно прочитав хз сколько страниц форума и тем, про ГСМ сделала следующие выводы. 
		
		
		
		
		
		
		
	Возможны несколько вариантов списания ГМС: 1) Договор безвозмездного использования ТС. Этот вариант не выбран, т.к. налоговая может посчитать безвозмездное использование авто-внереализационным доходом. 2) Компенсация работнику за использование ТС. Этот вариант не выбран, т.к. максимальная сумма компенсации. которая может быть списана в расход (с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см ) 1200 руб., а затраты на ГСМ у предприятия больше 3) Составление договора аренды ТС без экипажа. На этом варианте пока остановились, но остались еще вопросы. Помогите на них ответить 1. Заключаем договор аренды авто с суммой 1000 рублей. Или больше, из чего определяется размер оплаты по договору аренды (есть какие нормы, положения)?? Что-то читала про ОС и срока амортизации, но не разобрала. В договоре аренды прописываем,что в выходные и государственные праздничные дни-договор аренды не действует. 2. С суммы аренды платим НДФЛ за арендодателя (т.к. он получает выгоду-доход) 3. В должностной инструкции или трудовом договоре прописываем пункт, что характер работы разъездной у сотрудника (чтобы дополнительно не нанимать сотрудника-водителя) 4. Сотрудник приносит чек с заправки. Достаточно просто чека или еще нужен товарный чек? 5. Далее формируем путевые листы. Организации, которые не относятся к автотранспортным, оформляют путевые листы с той периодичностью, которая позволяет обосновать расходы на ГСМ, но не реже одного раза в месяц (п. 10 приказа Минтранса России от 18 сентября 2008 г. № 152, письмо Минфина России от 20 февраля 2006 г. № 03-03-04/1/129). Т.е. по путевому листу: - чтобы меньше вопросов было, оформляем путевой лист каждый день. Субботу, воскресенье соответственно исключаем. Но пробег в пятницу вечером один, в понедельник утром другой, это ничего? Т.к. работник по выходным будет ездить на своем авто для личных целей. - необходимо издать приказ ООО о нормах расхода ГСМ. Налоговый кодекс РФ не содержит условия о нормировании расходов на содержание транспортного средства, однако поскольку требования статьи 252 НК РФ обязывают организацию к документальному подтверждению и экономическому обоснованию расходов, то на практике организации ориентируются в своих разработках в основном на нормы Минтранса России. Новые нормы расхода топлива введены в действие в распоряжении Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие Методических рекомендаций “Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте”». - в путевых листах есть отметка об механике, а его нет,как быть? Кто ставит отметку? 6. Если нужен ремонт авто, то достаточно чека (товарного чека) и все? Списываем ремонт в расход организации для целей налогообложения? Спасибо все за будущие ответы.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#855 | ||||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 достаточно чека  | 
||||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#856 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 28
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 И плюс, в расход организации для целей налогообложения я смогу списать только 1200 (на ГСМ и ремонт ТС), так ведь? 1000 рублей,это разумная плата или нет? Из каких норм разумности исходить?) Последний раз редактировалось ЕленКо; 15.04.2013 в 15:59.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#857 | ||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 ну 1000 наверное маловато, если только сотр не "грыже старой" ездит, вы исходите из того, что новое авто или нет, примерную цену знаете или нет, оцените как амортизационные отчисления+ГСМ+обслуживание авто(ремонт и т.д.), вот исходя из этого и определите сумму в месяц...  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#858 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 28
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			соотвественно по УСНО 15% аналогично, только 1200? 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Поэтому вариант и не подошел. Цитата: 
	
 Смысл всего действия, т.к. машина реально используется активно для целей предприятия, хотелось бы и расходы на нее списать в расход для целей налогобложения, и не в размере 1200 рублей, а около 10 тыс в месяц. На мой взгляд. 3 вариант с арендой авто без экипажа самый логичный. Только вопрос, т.к. в выходные сотрудник будет ездить на своем авто в личных целях, то могу я в договоре аренды прописать,что по выходным авто не находится в аренде (что-то типа такого), и соотвественно в путевых листах у меня пробег будет в пятницу в конце раб. дня отличаться от пробега в начале раб. дня в понедельник, это нормально? Последний раз редактировалось ЕленКо; 16.04.2013 в 09:10.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#859 | ||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			к сожалению, для принятия в расходы, только 1200, остальная часть за счет прибыли, точнее не принимать в расходы в НУ 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 Цитата: 
	
  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#860 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 28
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |