Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Во 2 кв купили 3 ведра изготовленных по спецзаказу для породажи на экспорт по 100 руб. (итого 300 руб, НДС в т.ч. 45,76руб.) В этом же квартале реализовали только 2 ведра в другую страну по 110 руб каждое (по ставке НДС 0%), по той причине что 1 ведро оказалось изготовленным не по требованиям иностранного заказчика. Хотим вернуть это ведро изготовителю. На момент подачи декларации по НДС ставку 0% не подтвердили и начислили НДС сверху на проданные ведра - 19,8 руб. 
		
		
		
		
		
		
		
	Итого НДС к уплате посчитали - 19,8 -15,25 (НДС уплаченный за 2 купленых ведра) = 4,55 руб. В итоге в 3 квартале оплатили изготовителю ТОЛЬКО за два ведра, которые продали. Некачественное ведро стоит у нас на складе (за него не оплачивали соответственно). Тоесть по деньгам мы расчитались - осталось это ведро мозолящее глаз. Изготовитель не против возврата, но просит с ТОРГ-12 еще и счет-фактуру на возвращенное ведро. В программе 1С 8 выписываю ему эту счет-фактуру, и у меня в книге покупок за 3 кв этот возврат отражается, тоесть я с него должна уплатить НДС, но учитывая что я сумму НДС за это злополучное ведро во 2 кв не ставила в зачет при расчете НДС к уплате в бюджет и вообще не оплачивала за это ведро изготовителю, как быть? Извинияюсь за длинное повествование, но тем не менее.   Что то я не соображу.
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 Любитель налогов 
			
			
			
			Регистрация: 18.10.2009 
				Адрес: Тульская область 
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Получается, что вы уже приняли это злополучное ведро к учету. Значит возвращаем только через реализацию. Соответственно во 2 квартале представляем уточненку с вычетами, в третьем - с реализацией.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет, в книге покупок.  
		
		
		
		
		
		
		
	Эх, у меня тогда за 2 кв будет НДС к возмещению если сделать вычеты полностью, а по этой сделке ну ни как не хочу иметь камералку с предоставлением доков на потверждение возмещения.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Ваш НДС с возврата должен попасть в книгу продаж как обратная реализация.  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну что же, неужели ни кто не знает как поступить в этой ситуации чтоб в прошлом квартале НДС не ворошить? 
		
		
		
		
		
		
		
		
			![]() Или мы тут только прописные истины писать можем чтоб эфир забить своими постами? Последний раз редактировалось polly_ly; 11.10.2012 в 15:04.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2011 
				Адрес: Смоленск 
				
				
					Сообщений: 487
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 6
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я в прошлом квартале представила декларацию с возмещение и все ждала от них письма и 2 октября не выдержала и сама написала мол верните деньги и только тогда они зашевелились
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2011 
				Адрес: Смоленск 
				
				
					Сообщений: 487
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 6
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да я так и хотела, директора задобали, ну типа чего они молчат чего они молчат, я им как уже только не объясняла что они в ЛЮБОМ случае раньше 20 октября вам их не вернут, но как об стенку горох
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2011 
				Адрес: Смоленск 
				
				
					Сообщений: 487
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 6
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |