Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#261 | |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2012
Адрес: г. Брянск
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Цитата:
![]() Можете еще помочь разобраться со следующими вопросами? 1. Сумма взносов в апреле в ФФОМС была начислена и уплачена в размере 1200 руб. 78 коп., а программа Spu_orb высчитала сумму 1200руб. 77 коп. Можно ли сдать отчетность с последней суммой (1200,77руб.)? Допускает ли ПФР какую-нибудь погрешность в суммах и до какого предела? 2. В рсв-1 и остальных формах в графе "взносы уплаченные" нужно заносить только те суммы, которые были заплачены только с апреля по июнь? (фирма начала работу только с 10 апреля, поэтому первый раз взносы перечисляли в мае, а взносы за июнь прошли только в июле) Т.е. в отчетность пойдут только суммы, заплаченные в мае и июне, а взносы за июнь, оплаченные в июле будут значится как задолженность за плательщиком? В отчетности ФСС взносы отображались таким образом, но про ПФР решила уточнить: вдруг там другие порядки? 3. Если сдавать отчетность в бумажном варианте, нужно ли предоставлять данные страницы из форм адв-6-2 и сэв-6-2? |
|
|
|
|
|
|
#263 | |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.07.2012
Адрес: г. Брянск
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Цитата:
![]() А какой номер пачки для отчетности нужно ставить не подскажете? В программе я ставила нумерацию с 1 и выгружала она СЭВ-6-2 с номером пачки 1, АДВ-6-2 с номером 2 и РСВ-1 с номером 3. |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#264 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 95
Спасибо: 2
|
У нас номер пачки хоть 100500 ставить можно, это не ошибка, у них в проге ставится тот, что им нужен, в протоколе напишут рекомендуемый.
|
|
|
|
|
|
#265 |
|
Солнце ненаглядное
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 13,026
Спасибо: 94
|
первый квартал- 10001 и т.д. ; второй- 20001 и т.д.; третий- 30001 и т.д. и годовой- 40001...
__________________
Красота спасёт мир, а пофигизм - нервы. |
|
|
|
|
|
#266 |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
|
|
|
|
|
|
#267 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 95
Спасибо: 2
|
Ну, не знаю... Мне в протоколе рекомендовали 138456 номер?????????? Нормально?
|
|
|
|
|
|
#268 |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#270 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 95
Спасибо: 2
|
Та неееее, стока не было, эт у них хрень какая-то. Я брала индсведения с января 2010 по 2 кв. 2012 включительно, так у них 2 кв. 2010 и 2 кв. 2011 ваще выпал!
|
|
|
|
|
|
#271 |
|
статус: ведущий бухгалтер
|
Добрый день!
Такой вопрос: заполняю платежки на оплату взносов для ИП, не пойму какой ОКАТО указывать, в образцах на сайте ПФР стоит такой 45000000000. Мне указывать как в образце? Или все таки ОКАТО, к которому зарегистрирован ИП? |
|
|
|
|
|
#273 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
|
|
|
|
|
|
#274 |
|
статус: ведущий бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
#275 |
|
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
Девочки, подскажите, нужно ли заполнять строку 120 РСВ-1 "доначислено страховых взносов с начала расчетного периода", если в 4 квартале 2012 года выставлялись требования об уплате недоимки? оплаты по ним я проставила.
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
|
|
|
|
|
#276 |
|
типа бух :)
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
|
И мне непонятно, каким образом эти уплаченные недоимки вкорячивать в ИС, как их там раскидывать по сотрудникам?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) |
|
|
|
|
|
#278 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
Подскажите пжл, запуталась совсем
![]() ИС за 2012 год, АДВ И СЗВ показываю как за 4 квартал? т.е. например, АДВ получается: начислено 3000, уплачено 4000 (т.к. за взносы за сентябрь заплатили в октябре, декабрь заплатила в декабре), а в СЗВ получается: 3000 и период работы с 01.10.2012 по 31.10.2012 г., так? |
|
|
|
|
|
#279 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
Почему в СЗВ получается 3000,а не 4000,которые вы реально уплатили ? Вы же не переплатили взносы по отношению к начисленным за год,просто в 4 квартале прошли уплаты остатка за 3 квартал и взносы за весь 4 квартал.По-моему ,ошибки в этом нет.
31.12.12. |
|
|
|
|
|
#280 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
Аланда,
т.е. в СЗВ: начислено 3000, уплачено 4000 поставить? а в АДВ поставить начисления за 4 квартал и уплату показать тоже за 4 квартал + платеж за 3 квартал?так? 31.12.12.[/QUOTE] ой, ну да, разволновалась и ткнула не туда)спасибо) |
|
|
|
![]() |
|
|