Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
| Да |
|
151 | 64.53% |
| Нет |
|
39 | 16.67% |
| Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий |
|
41 | 17.52% |
| Не собираюсь |
|
3 | 1.28% |
| Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#601 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Я не смогла найти что делать если поступила 50% оплаты от поставщика.
|
|
|
|
|
|
#602 |
|
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
|
|
|
|
|
|
#603 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Да ОСНО.Я правильно понимаю мы должны в течении 5 дней выставить сч.ф.на аванс. А если в этом же периоде вторая половина оплаты поступила?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#604 |
|
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
|
|
|
|
|
|
#605 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#606 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Пример: 20.11.12 поступил аванс 50% отгрузка будет 30.11.12.Что мы должны сделать? А если до 30.11.12 покупатель вторую половину ден.средств перечислит?
|
|
|
|
|
|
#607 |
|
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Есть конечно дотошные инспекторы, которые цепляются к авансам,если в течении 5 дней нет отгрузки, а у вас в одном м-це поступают ден.средства и происходит отгрузка,без остатка, можно рискнуть и с-ф на аванс не выписывать.
|
|
|
|
|
|
#608 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Т.е если в одном отчетном периоде поступает оплата 50%, затем вторая оплата и происходит отгрузка, можно не выписывать сч.ф.Я правильно понимаю?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#609 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
Надежда Сок, вот Марина Августовна, вам уже написала,что про НК нужно выписывать счета-фактуры на все оплаты ,поступившие ДО отгрузки,потому что это предоплаты/авансы,но
|
|
|
|
|
|
#610 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Большое спасибо.
|
|
|
|
|
|
#611 |
|
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Если нет отгрузки в течении 5 дней с момент поступления аванса, то желательно выписать. В случае, если в течении м-ца долги закроются, то налорги могут закрыть глаза. Разрешается выписывать один с-ф на остаток аванса по итогу месяца тем, у кого непрерывная отгрузка, например за телефон, газ, свет и пр.
|
|
|
|
|
|
#612 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Я запуталась, а если поступил аванс и в течении 5 дней сделали отгрузку, можно не выписывать сч.ф. на аванс?
|
|
|
|
|
|
#614 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
Подскажите и мне, плиззз, я продавец, выписала сч.ф.на аванс. А покупателю эта сч.ф. не нужна. Вопрос - т.е. получается я обязана выписать сч.ф. (в случает предоплаты), а покупатель может отказаться от данной сч.ф. на аванс???
|
|
|
|
|
|
#615 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
да, именно так
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#616 |
|
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
Да, для Вас выставить счет-фактуру - это обязанность, она у Вас попадает в книгу продаж. А для покупателя - это право, хочет, принимает к учету, хочет - не принимает. Как прописано в учетной политике.
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
|
|
|
|
|
#617 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
Добрый день! Подскажите пож-та, я допустила ошибку, можно ли ее исправить, фирма лютик оплатила деньги, это деньги оказались возврат от поставщика, а я выписала с/ф на аванс и соответственно заплатила с него НДс, можно ли исправить след. кварталом, проводкой в ручную и взять в зачет с аванса в след. периоде, или нужно подавать уточненную декларацию?
|
|
|
|
|
|
#618 |
|
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
KarinaB5, Ваша ошибка привела к переплате налога. Ее можно спокойно исправить текущим периодом, если с момента переплаты налога не прошло трех лет
- без представления уточненки (Статья 54 НК РФ). Для себя составьте бухгалтерскую справку. подробно посмотрите здесь: Вот если бы Вы к вычету лишнее взяли, то тогда, конечно, уточненка.
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 20:28 |
| Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 22:44 |
| оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 17:08 |
| Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 12:01 |
| Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 19:36 |