Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Лучший друг ИФНС! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.08.2006 
				Адрес: Арбитражный суд г. Москвы 
				
				
					Сообщений: 242
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Приветствую, ув. коллеги. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ситуация такая. Вновь образованная компания. Работает с января 2008. В первом и во втором квартале реализации не планируется. Ведется подготовительный этап для работы по договору в области горно-технического производства. Компания является плательщиком НДС. Во втором квартале получила аванс от заказчика. Естественно, будет выписана счет-фактура на аванс. Вопрос в следующем - есть ли основания полученный НДС ставить к возмещению? Еще раз повторяю - реализации не будет. Т.е. обороты по кредиту 90 и 91 нулевые.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Лучший друг ИФНС! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.08.2006 
				Адрес: Арбитражный суд г. Москвы 
				
				
					Сообщений: 242
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Так не нулевая будет. НДС с авансов то начислю.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2007 
				
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 1,456
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 10
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я бы поставил.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист.  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Лучший друг ИФНС! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.08.2006 
				Адрес: Арбитражный суд г. Москвы 
				
				
					Сообщений: 242
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			НК ст. 154 пункт 1 абзац 2: "При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога, за исключением оплаты, частичной оплаты, полученной налогоплательщиком, применяющим момент определения налоговой базы в соответствии с пунктом 13 статьи 167 настоящего Кодекса" 
		
		
		
		
		
		
		
	Есть база однако. Так что, ставить НДС к возмещению? Реализации то нет.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			поситайте письмо Минфина РФ от 08.02.2005г. № 03-04-11/23
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 так любитель 
			
			
			
			Регистрация: 19.05.2008 
				Адрес: Сибирь 
				Возраст: 54 
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В данный момент ФНС РФ сосдала такуюситуацию , что при получения аванса вы обязаны платить сумму налога и отразить в налоговой декалриации авансы получены, сумма к уплате . и Книге продаж 2кв. с пометкой аванс. 
		
		
		
		
		
		
		
	Реализация у Вас возникнет позжев 3кв. что означает с суммы реализации налог не платится так как был уплачен в 2 кв. Внимательно см. НК стать. НДС.:yu:  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2007 
				
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 1,456
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 10
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А вообще реализация не является обязательным условием для вычета НДС! Правда налоговые органы считают по-другому. Но всегда есть возможность отстоять свое мнение в суде.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист.  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Лучший друг ИФНС! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.08.2006 
				Адрес: Арбитражный суд г. Москвы 
				
				
					Сообщений: 242
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Хм... 
		
		
		
		
		
		
		
	"Таким образом, в случае, если налогоплательщик в налоговом периоде налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не исчисляет, то принимать к вычету суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные поставщикам товаров (работ, услуг), оснований не имеется. В связи с этим указанные налоговые вычеты производятся не ранее того отчетного периода, в котором возникает налоговая база по налогу на добавленную стоимость." То что база все таки есть, мы вроде определили. Хоть и с авансов но все таки есть. В письме идет речь только при отсутствии базы. Стало быть, ставим к возмещению?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Лучший друг ИФНС! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.08.2006 
				Адрес: Арбитражный суд г. Москвы 
				
				
					Сообщений: 242
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Круто ))) Письмо 2005 года и говорит о том, что НДС к вычету нельзя ставить, если нет налоговой базы. Но тогда и с авансов по моемему небыло необходимости начислять НДС. Или я ошибаюсь? 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Не имеется ли ввиду в этом умном письме как раз то, что типа - ничего не продал, нечего и НДС тут вычитать. Когда у нас с юстицией в стране порядок будет?? Это какой-то кошмар. Редактируют и редактируют эти законы, а становится все сложнее и сложнее. Сколько можно усложнять процедуры исчисления налогов??? Такое впечатление что придворные думские юристы получают деньги специально за то, что бы устраивать законодательные ловушки... Сорри за оффтоп... ((( Последний раз редактировалось Спроситель; 19.05.2008 в 14:29.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 13:27 | 
| Проводки при цессии | Совсем не бухгалтер | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 03.12.2014 15:19 | 
| Когда НДС подлежит восстановлению | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 15.02.2008 13:54 | 
| Затраты по ремонту арендуемого здания. | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 13:18 | 
| ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. | Natal'a | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 10.08.2007 23:31 |