Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.12.2012 
				
				
				
					Сообщений: 56
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день. 
		
		
		
		
		
		
		
	Возник важный вопрос. Мы заключаем долгосрочный договор на год с автоматическим его продлением на следующий год. В конце отчетного периода, указанного в договоре (отчетный период - 1 год, дата окончания отчетного периода, например, 20 декабря), заказчик производит оплату, т.е. он производит оплату раз в год. Если отчетный период оканчивается 20 декабря, а заказчик перевел оплату 10 ноября, нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс? Или можно выставить счет-фактуру на реализацию от 20 декабря? Заранее спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.12.2012 
				
				
				
					Сообщений: 56
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо большое
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  ILD17 (17.12.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если и аванс ,и отгрузка были в одном квартале,то это не очень страшно,хотя и неправильно ,исходя из статей НК,которые требуют выставлять счет-фактуры на  полученный аванс,то есть на оплату до отгрузки.Но можно,на мой взгляд, не корректировать декларацию.Суть в том,что Налог к уплате за этот квартал вы не занижаете,а вот если аванс был получен в одном квартале,а отгрузка в другом,тогда получается,что в квартале,в котором поступил аванс вы занизите налог к уплате,не выставив счет-фактуру на полученный аванс,а это уже прямое нарушение законодательства и неправильное исчисление налога к уплате в бюджет.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Метки | 
| аванс, счет-факутра | 
		
  | 
	
		
  |