Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
Здравствуйте. Вот скажите пожалуйста мне, банк снял некую сумму (условно говоря 500 рублей), за смену фамилии в карточке. (произошла смена фамилии ген директора). Дал на это дело счет фактуру. А как мне это услугу приходовать? Вместо акта что? Договор? А к нему счет фактура?
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 39
Сообщений: 560
Спасибо: 28
|
OlenkaIvanova, лично я все услуги банка (оплата за проведение пп и за внесение изменений) отношу на 60 счет не актом, а выпиской банка, а в конце месяца списываю на 91.2 (услуги банка)
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | OlenkaIvanova (25.03.2013) |
|
|
#5 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
В чем смысл проводить комиссии банка по договору сначала на 60 счет как расчеты с поставщиком,а в конце месяца списывать их на 91,2,если можно списать их сразу в выписке на 91,.2 счет как прочие расходы(расходы по оплате услуг кредитных организаций)?. Через 60 счет приходится списывать такие услуги банка, на которые выдаются счета-фактуры,чтобы учесть НДС.
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 39
Сообщений: 560
Спасибо: 28
|
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
Цитата:
Покупка - а далее основание не акт а выписка? Ну вернее ее номер или какие там у нее реквизиты? |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Главный бухгалтер
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 39
Сообщений: 560
Спасибо: 28
|
OlenkaIvanova, я работаю в 1с77, там есть строка выписки банка, вот через этот документ делаю расход в корреспонденции с 60.1 сч. А затем списываю на 91 счет на расходы банка актом и там цепляю с/ф, если требуется.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
Чертополох
|
Если это обычные услуги банка за ведение счета, и пр., которые НДС не облагаются, то можно сразу на сч.91
например в 1С 8, если относить сначала на сч.60 (т.е. делать поступление услуги, а затем её оплату), то программа потом "ругается" и хочет видеть сч\ф на эти поступления. Не знаю как в 7.7 или иных программах, а в 1С 8 - в выписке сразу 91 счет выбираем и в аналитике "расходы на услуги банка".
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Последний раз редактировалось Среда; 25.03.2013 в 13:22. |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Чертополох
|
а если есть сч\ф, то я бы сделала поступление (наверно на основании выписки), к нему сч\ф и т.д. в общем как обычную услугу провести.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
#11 | |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
Цитата:
Счет дебета 91.02/оплата комиссий банка? |
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.12.2012
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
Чертополох
|
да
да а я ничего в дополнительно не ставила... но полагаю верно, можно и выписку туда написать.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
![]() |
|
|