Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#161 |
|
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
девочки, а если есть время, гляньте мою оборотку, не могу сообразить по счетам 91.02, 91.09, у меня там висят суммы-услуги банков и оплата благотворительной помощи, мне надо, чтобы услуги попали в расходы по прибыли, а благотворительность на непринимемые расходы, я не разберусь как они легли. И по 99 счету у меня по дебету разница между б\у и н\у на сумму исчисленного налога на прибыль, так должно быть?
|
|
|
|
|
|
#162 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,500
Спасибо: 1,161
|
Louisa, так у тебя услуги банка и попадают в расходы видишь попали в ДТ91,2, а потом из КТ 91,09 попадают на 99 счет (по идее) А где оплата благотоворительной помощи, и еще обрати внимание на счет 62,02 у тебя там прошли обороты и висит остаток а вот 76 АВ у тебя нет! Ведь если была предоплата то надо выставлять с/ф на аванс!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
#163 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,500
Спасибо: 1,161
|
Louisa, попробуй сформировать декларацию по налогу на прибыль, что у тебя там будет и потом сверим что не идет!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#164 |
|
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
я ее так же относила бухсправкой на 91.02, но как сделать, чтобы она не входила в расходы по прибыли?
да это суммы, перешедшие с прошлого года, когда была упрощенка, ты сама недавно говорила, что авансовые можно не выставлять и я с Аландой согласились |
|
|
|
|
|
#165 |
|
статус: главный бухгалтер
|
зайди в Бух. справку, к счету 91.02 нажми Субконто 1 и там посмотри, справа стоит или не стоит галочка "Принятие к НУ", сними галку.
__________________
|
|
|
|
|
|
#167 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,480
Спасибо: 1,358
|
А я вот теперь всерьез призадумалась
Действительно,для того,чтобы 76АВ правильно формировался,на все суммы ,которые проходят через 62,2 должны быть счета -фактуры на аванс.......или их нужно провести через 62.1.......что не совсем правильно,но если отгрузка прошла в этом квартале,то и начислится НДС по реализации,налоговая база не пострадает
|
|
|
|
|
|
#168 |
|
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
Аланда, конечно и для налоговой такой вариант краше, но.....я рискнула, сумма небольшая, НДС уже сдан, переделывать не хочу
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#169 |
|
статус: главный бухгалтер
|
у меня Прочие косвенные расходы принимаются к НУ, посмотри внимательнее, может у тебя там галка все-таки стоит? Если стоит, то предлагаю тебе скопировать этот вид расхода и убрать галку, чтобы он не принимался в НУ.
__________________
|
|
|
|
|
|
#170 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,500
Спасибо: 1,161
|
Аланда, согласна, лучше через 62,1 поставить,, будет краше, если вдруг ТТТ налоговая запросит обороты по счетам там все будет красиво, а если увидят 62,02 то попросят объяснения почему не выставлялся с/ф на аванс!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
#171 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,480
Спасибо: 1,358
|
|
|
|
|
|
|
#172 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,480
Спасибо: 1,358
|
|
|
|
|
|
|
#173 | |||
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,674
Спасибо: 184
|
Цитата:
|
|||
|
|
|
|
|
#174 | ||
|
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
|
|
|
|
#175 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,480
Спасибо: 1,358
|
я не писала про упрощение или экономию времени
в данном конкретном случае речь шла об авансовых счетах-фактурах на платежи,которые были получены при УСН ,но организация перешла с этого года на ОСНО.Конечно,нужно что-то одно,либо выписывать счета-фактуры на все полученные авансы,которые прошли через счет 62.2,либо не проводить поступления на счет 62.2.. |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Louisa (18.04.2013) |
|
|
#176 |
|
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
|
|
|
|
|
|
#177 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,480
Спасибо: 1,358
|
Louisa, я не ошиблась,речь шла именно о счетах-фактурах на авансы,полученные в период применения УСН? а то складывается впечатление,что я ратую за невыписку счетов-фактур на авансы в принципе.
|
|
|
|
|
|
#178 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,500
Спасибо: 1,161
|
Louisa, ты можешь исправить в воде начальных остатков убери 62,2 и поставь 62,1 у тебе декларация от этого не изменится! И все будет красиво уже в 1 квартале!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
#179 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,500
Спасибо: 1,161
|
Аланда, чот и я уже засомневалась о том ли мы здесь думаем, но я так поняла что это все таки авансы с УСНО!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
#180 | ||
|
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
Цитата:
Цитата:
еще раз спрошу |
||
|
|
|
![]() |
|
|