Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#21 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 AlexVX, подскажите пожал., а как это будет выглядеть в хозяйственных операциях, - при расчетах с ген подрядчиком: 62 90 90 68, так? - а с субподрядчиком, и как это провести через 1-с (через услуги сторонних организаций)? какой том корр. счет будет, что-то я совсем запуталась  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#22 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В 7.7. сдача работ генподрядчику - документ "Выполнение этапа работ" (проводки 62/90.1, 90.1/90.3). 
		
		
		
		
		
		
		
	Приемка работ у субподрядчика - документ "Услуги сторонних организаций", счет 20 (проводки 20/60.1, 19.3/60.1).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#23 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Правильно ли я все поняла. Мы "Строит компания" заключили договор подряда с заказчиком на 100 000. Сами весь объем сделать не сможем. Наняли субподряд. У себя в бухгалтерии я провела только скажем демонтаж. Для этого заключила гражданско-правовой договор с несколькоми разнорабочими (физлица).  штате работатает гендир, бухгалтер. 1. Кого еще можно провести???Никакие материалы у себя не провожу, только работу.С заказчиком утверждена смета на 100 000. С субподрядчиками (просто тупо) такая же смета без демонтажа на 90 000.  
		
		
		
		
		
		
		
	У себя я показываю в 1С реализацию на 100 000 документом "Выполнение этапа работ" (акт о выполнении этапа работ). 2.Формируя название работы, мне ссылаться на смету как там прописано так и в программе обозвать работу? например "демонтаж кирпичной перегородки" ставлю ед. изм. м2 и цену. Дт 62 Кт 90.1.1 Далее на основании этого докум. формирую сч/ф Дт 90.3 Кт 68.2. 3. С реализацией закончили?Формирую (не в 1С) КС-2 и КС-3. Заказчику на руки отдаю по окончанию работ (т.к. работа одноэтапная) КС-2, КС-3, сч/ф ВСЕ? Работа субчиков: в 1С "Услуги сторон организаций" Здесь совсем беда!!! 4. Коррсчет, субконто 1,2,3 , наименование услуг ЧТО ПРОПИСЫВАТЬ!!!! Субчики для нас делают КС-2, КС-3, и сч/ф ВСЕ? Помощи ждать неоткуда!!! Очень надеюсь на ВАС!!! СПАСИТЕ!!! ![]() ![]()  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#24 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вам надо работу субподрядной организации отнести на расходы будущих периодов т.е. на 97 счет,тогда убытка не будет, а списать на расходы с 97 счета тогда, когда сдадите полностью весь объем по договору,но НДС с аванса придется начислить.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#25 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#26 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну вы же не хотите показывать убытки,тем более что ваш объем заказчику не сдан,и по договору будет принят только в полном объеме.А на 20 счет с 97 счета (работу субчиков) спишете, когда сдадите работу заказчику. Ну а если вы будете пересматривать договор,тогда и работу субчиков, и на этот же объем свою реализацию надо показать одним числом.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#28 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#30 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я делаю так,потому,что у меня в программе 20 счет закрывается полностью при закрытии месяца,и чтобы при начислении налога на прибыль каждый раз не вспоминать,что взять в расходы,а что оставить на НПЗ.Может я и не права,но мне так удобнее.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#32 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			AlexVX, отвечали....но я в этой ветке оставила Вам еще вопросики...я просто уже не знаю куда мне податься за помощью.....простите. Если можно ответьте более подробно, спасибо....
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#34 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вполне возможно,у меня версия 7.7 программа не совсем отлажена,программист у нас приходящий и в основном устраняет только неполадки. А настройки не меняет.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#35 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 38
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Я тоже работаю в строительстве. Мы заключаем договор с генподрядчиком и часть работ отдаем субподряду (иногда сами покупаем материалы и отдаем на давальческой основе) из-за того, что у нас официально устроиных людей на фирме мало. Была камеральная проверка по НДС проверяли реальные ли счет-фактуры от субподрядчиков?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#37 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Angell, Здравствуйте!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите, у нас крупный договор, мы его целиком на субподряд отдали. В текущем периоде закрываем только часть работ, эти же работы нам закрывает субподрядная организация. Возникает ли у меня НПЗ??? Помогите, пожалуйста!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#39 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 38
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			:smile: знаю точно, что незавершенка возникает (как у нас было), когда субподряд выполнил работы и предоставил документы, а мы с генподрядом еще работы не закрыли документально :smile:
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#40 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ага, понятно. Т.е. если мы подрядчики прияняли работы у субчиков, все доки подписали. Затем эти же работы точь в точь передаем заказчику, и заказчик все доки подписал (причем все в одном отчетном периоде должно быть), то НПЗ НЕТ???!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	Спасибо!!!  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Подскажите кто знает | Глоша | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 19.10.2007 17:01 | 
| Помогите, кто знает! Выбор ОКВЭД и УСНО | Лемарал | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 08.07.2007 00:27 | 
| Очень нужен совет специалиста | olga-olga | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 17.04.2007 21:07 |