Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 176
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите пожалуйста новичку, организация зарегистрирована в Марте, первый отчет. Реализации нет, сплошные затраты. Что делать с налогом на прибыль????? И с декларацией по НДС??????????? Показывать сплошные убытки и НДС к возмещению?????????????
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 176
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			нет мы зарегистрировались после 15-го и нам надо сдавать отчеты с включением тех дней в марте
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			oly2605, март-это первый квартал.За первый квартал отчеты не сдавали? 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Извините,но я не дублировала сообщение.Ответ поняла с первого раза  
		Последний раз редактировалось Аланда; 03.07.2008 в 11:10. Причина: повтор  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 176
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тк мы встали на учет в налоговой 21 марта, нам объяснили что отчеты за 1 квартал мы не сдаем, а во втором квартале сдаем отчеты с включением результатов марта
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вам дали неправильный совет! Вы должны сдать отчетность за 1 квартал, ну и потом за полугодие. 
		
		
		
		
		
		
		
	По поводу НДС к возмещению - есть несколько мнений. Здесь на форуме неоднократно обсуждались. Можете найти, воспользовавшись поиском. Суть такая- либо ставите к возмещению, в этом случае готовьте подтверждающие документы к проверке. Возмещение происходит только после нее. Но есть шанс, что налоговая вам откажет (об этом есть письмо, по-моему московской налоговой) по причине отсутствия реализации. Хотя я считаю, что это не совсем верно, ведь в законодательстве нет указания на взаимосвязь начисления и вычета НДС. В связи с этим, есть другой вариант перенести все вычеты на период, когда у вас появится реализация. Что касается прибыли - расходы должны отражаться в учете согласно правилам главы 25 НК. Здесь тоже есть неприятные моменты - налоговики не принимают расходы организаций в случае отсутствия деятельности в периоде.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 176
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, пожалуйста, как пренести вычеты на другой период???? 
		
		
		
		
		
		
		
	Просто декларацию по НДс сдать пустую и включить эту сумму в другой период? или все расходы перенести на 97?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 аЦЦкий бух! 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			По поводу НДС - по НК если нет реализации и вообще объектов налогообложения НДСом, то вы не можете в зачет себе НДС уплаченный ставить. Это я лично проходила уже. Налоговая за это не штрафует, но галочку у себя поставит... Просто перенесете сумму к зачету на тот квартал, в котором появится НДС к уплате. Декларацию с нулями сдавайте за 1ый квартал 
		
		
		
		
		
		
			А по прибыли.. Ну убыток и убыток, не страшно. Просто готовьтесь разъяснить налоговой, что фирма только открылась. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Проще сделать из человека бухгалтера, чем из бухгалтера - человека..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 аЦЦкий бух! 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Сальдо на 19 счете будет и все. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Проще сделать из человека бухгалтера, чем из бухгалтера - человека..  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос: О возможности признания коммерческих и управленческих расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг, а также об отсутствии оснований принятия к вычету сумм НДС в том налоговом периоде, в котором налоговая база по НДС не исчислялась. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 2 сентября 2008 г. N 07-05-06/191 В связи с письмом Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности сообщает, что в соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.03.2005 N 45н, в Министерстве финансов Российской Федерации, если законодательством не установлено иное, не рассматриваются по существу обращения по практике применения нормативных правовых актов министерства, а также по оценке конкретных хозяйственных ситуаций. Вместе с тем обращаем внимание, что в соответствии с Положением по бухгалтерскому учета "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 N 33н, коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. По заключению Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики, на основании п. п. 1 и 2 ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации и подлежащие вычетам в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость, уменьшают общую сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную в соответствии со ст. 166 Кодекса. Согласно п. 1 ст. 166 Кодекса сумма налога на добавленную стоимость исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, которая определяется в соответствии со ст. ст. 154 - 159 и 162 Кодекса. Таким образом, в случае, если налогоплательщик в налоговом периоде налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не исчисляет, то принимать к вычету суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные поставщиками товаров (работ, услуг), по мнению Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики, оснований не имеется. В связи с этим указанные налоговые вычеты производятся не ранее того налогового периода, в котором возникает налоговая база по налогу на добавленную стоимость. Директор Департамента Л.З.ШНЕЙДМАН 02.09.2008  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.08.2008 
				
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Была аналогичная ситуация, показала НДС к возмещению, вызвали на камералку. Когда привезла документы на проверку, сами предложили сдать уточненку нулевую и оставить все на 19сч.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как учесть расходы на подписку периодического издания? | Капа | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 09.02.2011 16:51 | 
| Страховые компании /страховые, инвестиционные и финансовые услуги/ | НатальяВикт | Зарплата и кадры | 1 | 10.12.2007 09:56 | 
| Затраты по ремонту арендуемого здания. | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 13:18 | 
| выпуск журнала | annushka1305 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 04.02.2007 19:39 | 
| Товарищество, налогообложение | Антоник | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.02.2007 11:01 |