Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Мы оплатили компании А товары 1000 шт на 500 000 руб., из них 200 шт на 100 000 руб. мы использовали для своего производства., Другие 800 шт на 400 000 руб. мы отдали компании Б в займ транзитом, т.е. доставка товаров осуществлялась компанией А, транспортные услуги не предъявлялись. В книгу покупок мы включили 100 000 руб, а 400 000 руб, мы включили и в книгу покупок и книгу продаж. А по мере того, как нам возвращает займ компания Б, мы включаем его в книгу покупок.
Налоговая говорит, что вам доставлялись товары только на 100 000 руб, остальные ушли транзитом в компанию Б и значит вы не можете их включить в книгу покупок, т.к. вы не выгружали их у себя на складе и соответственно не получали. А в книгу продаж включайте. Кто прав? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]()
А что значит "товарный займ"? Вам что будут возвращать те-же самые товара назад -как возврат займа?
Мне кажется здесь обычная купля-продажа. Т.е. (опустим, купленные товары для себя) купили для перепродажи 800шт. на сумму 400 000р. и продали их по цене ОТСУТСТВУЕТ ИНФОРМАЦИЯ. Т.е. в книгу покупок внесли сумму 500 000руб и в книгу продаж внесли сумму по продаже. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]()
На мой взгляд должно быть следующее: Вы купили товар, весь НДС поставили к вычету (в момент покупки при наличии сч-ф). Далее часть использовали, а часть передали в займ. Заёмные средства НДС не облагаются, а значит передали без НДС, реализации не произошло, НДС к уплате с товара переданного по дог. займа НЕ ВОЗНИКНЕТ! Хотя я не сталкивалась с такими займами, но даже если ИФНС посчитает это реализацией -в любом случае ВЕСЬ входящий НДС вы ставите к ВЫЧЕТУ в момент покупки! И Ваша операция очень похожа на передачу на ответственное хранение (может имело смысл так оформить). Вы-же понимаете , что при ответсвенном хранении никакой НДС не начислется, а весь покупной НДС ставится К ВЫЧЕТУ в момент приобретения?!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]()
и документы выписаны на ВАС! О каком транзите речь? Вы получили товар по документам на ВАС, приняли НДС к вычету (включили в книгу покупок на основании сч-ф), а дальнейшая судьба товара- уже другая история. Я не понимаю почему налоговая отказывает в вычете!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
Бухгалтерское сопровождение http://sova-buh.ru Тел. 8-963-663-26-63 Тел. 8-916-482-71-96 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
товарный займ | Ильмас | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 26.12.2013 09:23 |
Товарный займ - корректные проводки? | Вера Валерьевна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 25.04.2013 20:03 |
товарный займ от учредителя | Okar | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 19.03.2013 19:49 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Товарный займ | @nn@ | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 19.03.2012 17:01 |
Товарный займ | Xtexy | Делимся опытом | 0 | 05.07.2010 09:43 |