Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.08.2008 
				
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня такая ситуация: фирма зарег-на 31.01.08. УК внесли в кассу сразу 100%. Я 31.01.08 сделала проводку Дт 50 Кт 75,01. Р/с открыли только 06.05.08, а УК внесли на р/с 16.06.08 и я сделала проводку Дт 51 КТ 50. Сейчас у нас банк объявил проверку кассы. Понимаю, что УК, кот. висел с 31.01.08 по 16.06.08 в кассе это не правильно, т.к. лимита кассы установлено не было. Как поступить правильно? Ведь УК вносится в день регистрации юр. лица. 
		
		
		
		
		
		
		
	Я новичок и буду рада любой помощи!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			выдайте эти деньги на период с 31/01 по 16/06 под отчет. И желательно несколько раз разным сотрудникам , т.к. срок достаточно большой. 16/06 сделайте возврат подотчетных средств и передачу в банк.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.08.2008 
				
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			из сотрудников только ген. директор. А вообще как обычно постпуют в таких ситуациях?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У вас ситуация непонятная, при открытии фирмы учредители вносят деньги не в кассу,а на спец.счет в том банке,в котором у вас будет открываться р/счет,так как в кассе деньги не должны храниться и лимит у вас еще не определен. По идее он у вас нулевой. Если вы эту сумму,которую внесли учредители  не тратили до момента сдачи в банк, попробуйте  по кассе все проводки провести с 16.06 и поступление и расход, а январские проводки анулируйте.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.08.2008 
				
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я отдам эту сумму под отчет. Только вот еще вопрос: если отдать эту сумму Ген диру под отчет в январе, он может ее использовать только в июне. Если сделать соответвующий приказ о периоде авансового отчета.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Уставный капитал. Взнос в кассу. | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 10.08.2008 19:38 | 
| Правильный учет товара | Victory | Делимся опытом | 22 | 29.07.2008 11:26 | 
| правильный прием работников на работу | ekaterina? | Расчеты | 9 | 10.12.2007 17:27 | 
| Не правильный КБК | Глоша | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 30.11.2007 16:05 | 
| Не правильный КБК. | Lennok | Делимся опытом | 4 | 01.03.2007 14:25 |