Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#3 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
|
Думаю, что не может, т.к. разные договоры и обязательства по ним.[/QUOTE]
Не вижу проблемы. Это же просто оплата.Требования по договорам одинаковые - деньги. Я бы сделала акт взаимозачета между договорами,подписала бы его с двух сторон, и оформила проводки по Б: Д-т 60 (договор по материалам) К-т 58,03 (договор займа). Только если у А эта сумма зачета получится как аванс за материалы, с нее в обычном порядке начислить НДС. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|