Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.02.2010 
				
				
				
					Сообщений: 12
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас реализация на экспорт, реализация обл. НДС и реализация не обл. НДС. Запуталась в связи с этим в составлении декларации по НДС. 
		
		
		
		
		
		
		
	Я сделала раздельный учет входного НДС согласно выручки (ПО ЗАТРАТАМ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУ ТОЧНО ОТНЕСТИ НА ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ). Долю входного НДС, которая получилась согласно расчета на долю выручки не обл НДС я отнесла на сч 90/себестоимость товара и услуг на обл НДС. Долю вх НДС, которая пришлась на долю выручки обл. НДС я отразила в декларации в Разделе 3 стр 130. (и там вх НДС по же прямым затратам) Долю вх НДС, которая пришлась на экспортные операции отразила в разделе 4 столбец 3 например 3000 р. По стр 240 Раздела 3 получилась сумма, например 2000 р. Таким образом в титульном листе получается возмещение из бюджета 5000 р. Скажите пожалуйста, а по сч 68/НДС у меня в дебете должна стоять сумма 5000 руб. или до конца камеральной проверки - 2000 р.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |