Цитата:
Сообщение от angel_
lorrainne, я такой проводкой пользуюсь, если с контрагентами работаем как за безналичный расчет, так и за нал....Т.к потом могут быть расхождения при акте сверки платежей.
|
angel, а у меня почему-то не получается сразу приходовать на склад с подотчетника Дт10 Кт71.... Не отражается в книге доходов и расходов, может еще какую операцию нужно сделать?..
А как с банком быть тоже не пойму, оплата за материалы и услуги не отражаются в книге Д и Р. Их тоже надо через поступление МПЗ?..
У меня еще проблема с начислением взносов в ФСС, в ставках налогов установлен процент, но начисление не выполняется, как правильно настроить эти взносы?..
Спасибо большое заранее.