Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 109
Спасибо: 0
|
Здравствуйте. У нас есть переходящее сальдо отпускных в каждом месяце на следующий. Движение идет через сч. 97. В налоговом учете принимаем в месяце начисления. в бухгалтерском в месяце фактических дней отпуска. возникают разницы.
Вопрос: 1) можно ли этого избежать прописав в учетной политике равные условия для БУ и НУ. или теперь строго по кодексу будут разницы в учете? 2) в бухгалтерии 8.0 они возникают, но не гасяться. почему? кто-нибудь сталкивался с паодобной ситуацией? |
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|