Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#11 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.07.2010
Адрес: Московская область
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
Я не так выразилась
![]() Я исправляю ошибки второго квартала в третьем 2010 г. Значит, я делаю СТОРНО Поступления ОС и Ввода в эксплуатацию ОС за второй квартал в третьем квартале. и тут же в 3 квартале провожу новые документы. (была одинаковая стоимость в Н/у и Б/у во 2 квартале) доначисляю амортизацию за 2 квартал в Н/У, и временную разницу. Так? |
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|