Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
ГБ
|
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в п/п указано, что контрагент заплатил д/с за счет-фактуры 1,2,3. Часть из них - по одному договору, часть - по другому. На основании текста п/п я разнесла данные в программу. Менеджер утверждает, что сумма, прошедшая по основному договору, на самом деле сумма по дополнительному соглашению. На основании чего я должна разносить банк со слов менеджера? Взаиморасчеты должны идти правильно, на основании платежек. Могу ли я ничего не менять со слов менеджера, у меня ведь нет подтверждающих документов для "удобного" разнесения сумм?
__________________
Кто - если не ты, когда - если не сейчас
|
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|