Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
![]()
Форум-форумок!!! С Наступающим!!!!
А я как всегда со своими гнусностями .... с вопросами своими в канун НГ ![]() Вопрос вот в чем. В марте ошибочно был проведен БЛ дважды. 01.11.10 - сторнируем БЛ документом "сторно". Становиться он "красивенько" в ноябре минусом. И образовалась по данному сотруднику задолженность перед предприятием. В расчетной ведомости ноября стоит минус на конец периода (т.е. сотрудник должен денег в организацию.) 01.12 - создаем документ "возврат задоленности" - проводим. формирую расчетную ведомость за декабрь, и здесь "засада". На 1е декабря долгов у сотрудника нет, она деньги возмещает и на конец периода мы ей остаемся должны. В чем же проблема??? Как мона ее решить. Только ноябрь уже трогать не могу... как быть подскажите. Спасибо всем за внимание! |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |