Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#4 |
quo
Регистрация: 26.10.2010
Возраст: 44
Сообщений: 734
Спасибо: 4
|
![]()
Youlia, здравствуйте)
Я думаю тут не надо этого делать, потому как расчеты с контрагентом у филиала закроются (08/60 и 60/51), а расчетный счет у филиала свой и при консолидации в сводную отчетность попадают лишь остатки по всем счетам. Вот если бы следовало отразить уже задолженность головной организации перед филиалом за купленное имущество (грубо говоря перегнать деньги) то тут 79 будет учавствовать. Последний раз редактировалось Gazizov; 22.09.2011 в 06:16. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|