Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Мы говорим про вычеты. То есть хочется принимать к вычету не когда счет-фактура от контрагента поступил (есть многочисленные письма Минфина, что так и нужно делать), а когда мы наши расходы (получение товаров, работ услуг) на счетах бухгалтерского учета отразили (26, 10, 01, 97).
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|