У меня косвенные расходы - это з/пл, амортизация, ГСМ и обслуживанеи автомобиля, услуги связи и интернета и оформление товаров на таможне при импорте. Сумма большая в основном за счет заработной платы.
Б_С_К, подскажите пожалуйста, как лучше такие расходы обосновывать только для внутреннего рынка? Может в учетной политике прописать, что, мол з/пл при раздельном учете вся относится к внутр. рынку или так нельзя? Жутко не хочется уточненки подавать. У меня и так они уже были, еле разгреблась с налоговой... Если сейчас еще подам, точно на какой-нить штраф нарвусь....

(если не на выездную проверку...)
Цитата:
Или сдать уже так как есть на данный момент , возможно про косвенные двух первых кварталов и ни кто не спросит. Ну это уже Вам решать....
|
Б_С_К, можно глупый вопрос? Имеются ввиду сами косвенные расходы (которые в декларации по прибыли) или только НДС с косвенных расходов?