Может вопрос, покажется кому-то глупым, но мне просто необходимо услышать рассуждения коллег...
Помогите, пожалуйста, куча сомнений и никак не могу определиться...
Компания занимается оказанием консультационных услуг иностранным партнерам. Согласно ст.148. НК, в нашей ситуации, РФ не признается местом реализации услуг, соответственно объекта налогообложения не возникает.
Насколько я понимаю, а в этой области я понимаю, ПОКА, очень мало, мы должны выставить клиенту акт на оказанные услуг... и вот здесь начинаются мои сомнения:
1. Есть ли какая-либо специальная форма Акта для нерезидентов?
2. Если специальной формы нет и можно использовать форму 1С, то какие реквизиты иностранного партнера, нужно указывать в акте (у них нет ни ИНН, ни КПП)?
3. Акт нужно выставлять на 2-х языках или на одном?
4. В какой валюте д.б. выставлен акт, если в договоре прописана сумма в долларах?
5. Нужно ли в акте писать "без НДС"?
6. Нужны ли еще какие-либо документы помимо акта, может что-то заменяющее счет-фактуру?
Пожалуйста, кто сталкивался с похожей ситуацией, просветите...
