Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#38 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
Или может мне прописать в УП в НУ, что инвентаризация дебиторки и формирование резерва проводится только на последнее число налогового периода, а не отчетного и тогда на основании ст.266 создать резерв 31.12.2011г и списать эти сказочные 10%? Не хочется мне уточненки подавать. Как считаете? Спасибо!
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|