Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
Модератор форума
|
Подскажите пожалуйста. По мнению Минфина, изложенному в письме от 25.08.06 №03-04-11/209, бухгалтер обязан составить счет-фактуру на аванс. Однако, если аванс уплачен по услугам, на которые распространяется действие льгот по НДС (а у Нас как раз льгота на один и видов услуг), то тогда выписывать счет-фактуру не нужно. Главный бухгалтер говорит, что счет-фактуру выписывать все равно надо, т.к аванс мы все же получили, только вместо ставки "18/118" проставлять "Без НДС". Правильно ли это? и если нет, то на что сослаться.
|
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|