Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.08.2010 
				Адрес: г. Москва 
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
			Подскажите, как правильнее отразить в 1С расходы. Нашей организации выставлены акты и счета-фактуры (суммы с НДС) за проживание в арендованных помещениях и расходы на питание наших сотрудников. Проблема в том, что эти сотрудники еще официально не трудоустроены у нас (иностранцы, пока оформляем разрешения). Эти расходы хочу отразить как не принмаемые в целях налогооболжения. Вопрос: каким документом правильно отразить в 1С (поступлением услуг ??) и какие проводки Д 25 К 60 субконто "не принимаемые к налогообложению"..но в этом случае принимается к вычету НДС... Или делать ручной проводкой Д91 К 60 - сумма общая с НДС, субконто "не принимаемые к налогообложению". Помогите, плиз!!! 
				__________________ 
		
		
		
		
	Бывают такие секунды, когда все решают минуты. И длится это часами.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |