Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#17 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
Тогда вы перестанете понимать,кто,кому и за что должен
![]() Прямо не знаю,что и посоветовать.Как ,возможно,сделала бы сама ,я уже написала. Максимум,на что пошла бы,это выделить предоплату за демонтаж на счет 76,тогда суммы ,прошедшие непосредственно за аренду, были бы видны,предоплата за демнтаж,которая закроется услугами по окончании работ,тоже былв бы видна отдельно,и их задолженность тоже не затерялась бы в общих расчетах.Но вам решать,идти по предложенному ими варианту или нет.Понимаю,что не хочется портить отношения с арендодателем,но .......если они не могут разобраться в своем учете,это же означает,что вы должны путать свой......Нет,не знаю,чем вам помочь
|
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|