Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.10.2015, 15:55   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 21
Спасибо: 0
По умолчанию Авансы по усно и минимальный налог

приняла учет на УСН 15%.
учет также запущен,
уже месяц пытаюсь разобраться.
до последнего времени вела полный учет на ОСНО
поэтому есть вопросы по уплате налога УСН и минимального налога.
т.к. фирмы 3, то вопросы есть по каждой.

1 Фирма 1, 2 зарегистрированы в 2013.
деятельность начала в 2014г.
минимальный налог уплачен в 2015г.,
т.к. было приобретено много ОС и был убыток.

2. Фирма 3 зарегистрирована в 2015
и в нем же начала деятельность (1 квартал).

в 2015 году по каждому кварталу
в фирме 1,3 платился 1%, но на кбк обычного усно.
в фирме 2 ничего не платилось.

теперь по итогам 3-го квартала мне надо принять решение,
что делать???
пока порядок в учете навести не могу,
т.е. нет понимания убыток там или прибыль.

ранее руководителю давались разные объяснения,
поэтому собственно и поменялась бухгалтерия.

решение 1 - продолжить, то, что делала прошлая бухгалтерия и по итогам года поняв, что происходит, а скорее будет прибыль, зачесть эти авансы. но не знаю, какова практика ифнс. это делается тяжело?
если можно напишите порядок, как это надо делать.
что нужно будет предоставлять в ифнс, вместе с заявлением о зачете
будет ли проверка деятельности и т.д.

решение 2 - не платить авансы больше, т.к. руководитель настаивает, что будет убыток в двух фирмах. и только в одной будет прибыль.
и по итогам года, разобравшись, что делать с уплаченными авансами:
1) если будет убыток, то понятно, платить минималку.
но тогда, уплаченные авансы по этой фирме, если были уплачены,
смогут уйти в расходы в 2016г.
2) если прибыль, то тогда они будут зачтены в счет авансов по упрощенному налогу. надо ли что-то писать в этом случае в ифнс?
и т.д. вообщем, каков порядок действий.

напишите, может я в чем ошиблась.
всем заранее спасибо.
Mordasene вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot