Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.06.2016, 22:52   #21
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Как проводят контроль НДС?

Цитата:
Сообщение от FreeArtist Посмотреть сообщение
"Я ваши вычеты принимаю, как вы их задекларировали, а вот налоговые обязательства я вам доначислю, поскольку вы их занизили". Это - нелогично
почему же нелогично? Налоговые обязательства вы обязаны соблюсти в полном размере,а вычеты можете применить или не применить,можете перенести их на следующий налоговый период( это сейчас разрешено налоговым кодексом).В основном,это было сделано,чтобы не было в декларациях возмещения из бюджета,когда налоговые вычеты больше ,чем налоговая база в отчетном налоговом периоде.
Цитата:
Сообщение от FreeArtist Посмотреть сообщение
неважно, что ты задекларировал. Важно фактическое состояние налогового учета.
во время выездной проверки ,конечно ,будут разбираться с фактическим учетом,а во время камеральной проверки есть только данные декларации и книг продаж и покупок,которые и анализируются. Ваши вычеты по счетам -фактурам от поставщиков будут сверять с данными книги продаж вашего поставщика и,если у поставщика не начислен НДС к уплате по какому-нибудь счету -фактуре,у вас могут появиться проблемы с вычетом.
Цитата:
Сообщение от FreeArtist Посмотреть сообщение
выяснилось, что несколько полученных счетов-фактур не были отражены в декларации (но отражены в книге покупок на предприятии)
данные из книги покупок ,которую вы представляете вместе с декларацией,должны совпадать с суммами вычетов,которые указываете в декларации,а в том случае,если не хотите принимать к вычету какие-либо счета-фактуры от поставщиков-не включайте их в книгу покупок .Суммы НДС ,не включенные в книгу покупок останутся на 19 счете,сможете включить их в книгу в следующем налоговом периоде в течение 3-х лет. Особенности есть только для счетов-фактур на полученные авансы,которые вы включаете в книгу продаж на дату поступления аванса от покупателей:они включаются в книгу покупок на дату реализации под этот аванс для устранения двойного налогообложения(вы уже начисляли НДС к уплате в момент поступления аванса,а теперь начислили НДС по реализации на ту же сумму).Эти вычеты переносить на другой налоговый период нельзя.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
FreeArtist (21.06.2016)
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot