Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Томсана, здравствуйте, у вас порядок подтверждения ставки НДС 0%, который был до 01.07.16г (т.е "старый", как для сырьевого экспорта остался).
В момент отгрузки должны были восстановить входящий НДС по товару, если ранее его к вычету взяли. Также вести раздельный учет НДС и делить весь входящий НДС по косвенным расходам. И этот НДС входящий будет в 4м разделе Декларации по НДС в момент подтверждения. Документы по входящему НДС с вероятностью 99,9% запросят, а у вас их нет. Получается, что не сможете подтвердить эту часть. Логичным будет по истечении 180 дней показать экспорт, как неподтвержденный. Затем уточненка за период экспорта, там 18% НДС сверху. Доплата налога и пени до сдачи декларации. НДС можно и сейчас доплатить по той "уточненной" декларации, тогда пени меньше будут. |
![]() |
![]() |
|
|