Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Работаем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) . Конфигурация : Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.46) В организации 2017 году были расходы будущих периодов по 97 счету,которые списываются на 25 счет. База распределения 25 счета - по выручке. Реализация в 2017 году была в феврале, апрель, май, июль, декабрь. Закрываю год , 97 счет списывается на 25, а 25 счет частично списался на 20 счет. Я так понимаю,это из -за того, что выручка была не в каждом месяце. Но , все таки 25 счет не должен иметь остатка. Что в этом случае делать, как закрыть 25 счет? |
![]() |
![]() |
|
|